你好;? ?這些可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用去的 ;? ? ? 辦公費(fèi)可以計(jì)入 研發(fā)費(fèi)用-其他費(fèi)用里面去的; 不能超過10%比例。? ? ? ?
老師,做高新技術(shù)企業(yè)但是研發(fā)費(fèi)用沒有選擇加計(jì)扣除,如果更正的話要退稅能在納稅調(diào)整里面其他增加70萬嗎,這樣就不用退稅了
我想問下,高新技術(shù)企業(yè)里面研發(fā)部門用到的辦公費(fèi),比如打印模型,產(chǎn)品之類的可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里面嗎?研發(fā)費(fèi)用里面包括辦公費(fèi)嗎?如果有的話也是算在其他費(fèi)用里面按不超過研發(fā)費(fèi)用的20%加計(jì)扣除?還是說辦公費(fèi)可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里,但是不能加計(jì)扣除?
老師我又來了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾?qǐng)高新技術(shù)企業(yè),對(duì)研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計(jì)扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個(gè)問題之前的老師說不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
公司制作新樣本,這個(gè)期間哪些費(fèi)用我可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里面?這些后期都是直接轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用~費(fèi)用化支出,是嗎?費(fèi)用化支出加計(jì)扣除比率是50%? 那新版本制作過程中領(lǐng)用的材料和加工廠制作費(fèi)可以分?jǐn)傄徊糠值窖邪l(fā)費(fèi)用嗎?
老師好,做匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除那個(gè)表,我填完以后那個(gè)其他相關(guān)費(fèi)用那里是黃色的嘆號(hào),但數(shù)據(jù)我肯定填對(duì)的,我點(diǎn)住嘆號(hào)上面寫的企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)的 應(yīng)按照不同研發(fā)項(xiàng)目分別歸集可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票