轉(zhuǎn)讓方是個人,印花稅,可能有個稅
轉(zhuǎn)讓方是公司,印花稅
學(xué)堂老師,股權(quán)變更轉(zhuǎn)讓方是公司,低價轉(zhuǎn)讓,請問轉(zhuǎn)讓方及公司都需要繳納哪些稅種?轉(zhuǎn)讓方的企業(yè)所得稅按轉(zhuǎn)讓金額*25%繳納嗎?
某個人是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方,需要繳納哪些稅目
老師,無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),轉(zhuǎn)讓方和受讓方需要繳納印花稅嗎
老師:股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓方與受讓方需要繳納哪些稅?轉(zhuǎn)讓方有個人和公司兩種
方便請教一下公司個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳哪些具體稅費(fèi)? 股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅是由出讓方承擔(dān)還是受讓方承擔(dān)?
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項稅是什么意思?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
受讓方,需要交印花稅
稅率是多少?
如果涉及個稅,是指溢價轉(zhuǎn)讓吧?如果平價或者折價轉(zhuǎn)讓,個人就不涉及個稅吧?
稅率是多少?
涉及個稅,是指溢價轉(zhuǎn)讓
如果平價或者折價轉(zhuǎn)讓,個人就不涉及個稅了。
印花稅稅率是萬分之五,減半
如果涉及個稅和印花稅,稅率是多少?
個稅是20%嗎?
依描述,是的,個稅是20%
印花稅計稅依據(jù)是什么?比如股本1000萬,賣了8000萬,是按照8000萬繳納印花稅嗎?
是按照8000萬繳納印花稅
個稅是按照哪個數(shù)據(jù)計算?
個稅是按照溢價部分繳納還是?
個稅是按照哪個數(shù)據(jù)計算
個稅是按照溢價部分繳納
是溢價部分按照個人前期所占的股份比例乘以20%嗎?個人在公司股份比例為74%,注冊資本為1000萬,轉(zhuǎn)讓價8000萬,那個人轉(zhuǎn)讓股份個稅就是轉(zhuǎn)讓價8000—1000=7000萬,7000萬*74%*20%嗎?
是,個人轉(zhuǎn)讓股份個稅就是轉(zhuǎn)讓價8000—1000=7000萬,7000萬*74%*20%
好的 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!