您好,這個(gè)的話,利潤(rùn)表他是不累計(jì)的啊,利潤(rùn)表虧損是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了,但是利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不累計(jì)
我想問一下,去年我們公司利潤(rùn)表顯示虧損狀態(tài),今年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)了虧損,報(bào)完稅后顯示需要給我們退稅,但我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不給退稅,抵了之后的稅款,手續(xù)相當(dāng)復(fù)雜。我想問一下,今年年底,我需要怎么做才能不再在2021年再退稅了。本年第四季度沒開發(fā)票也沒有收入,明年也不想交太多的稅。本年利潤(rùn)為貸方9萬(wàn)多一點(diǎn),我不知道怎么調(diào)整憑證
您好老師,我想咨詢一個(gè)問題,就是20年虧損5萬(wàn),21年1和2繼續(xù)虧損幾萬(wàn),現(xiàn)在3季度贏了了5000,現(xiàn)在糾結(jié)的是報(bào)表在填本年累計(jì)金額的時(shí)候是盈利5000,但是結(jié)轉(zhuǎn)所得稅報(bào)表的時(shí)候沒有寫盈利,而是彌補(bǔ)虧損了,不用繳納所得稅,我不懂哪里不對(duì),利潤(rùn)表不用考慮20年,但是所得稅報(bào)表需要考慮20年虧損嗎?謝謝老師
年底利潤(rùn)表累計(jì)本年利潤(rùn)是正數(shù),有盈利,但是現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候可以自動(dòng)補(bǔ)虧就不用交企業(yè)所得稅了,我年底12月的賬需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)~利潤(rùn)分配的借方還是貸方?《應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)一筆盈利的還是虧損的》謝謝老師!
老師,小規(guī)模公司,2019年未分配利潤(rùn)5萬(wàn)多,連續(xù)三年都虧損,合計(jì)虧損4萬(wàn)多,今年有收入了,上半年把虧損4萬(wàn)多彌補(bǔ)上了(整好),企業(yè)所得稅就不用交了。這個(gè)季度郵有收入,收入減費(fèi)用后 這個(gè)季度虧損4千多,報(bào)稅時(shí)候,所得稅用交嗎。我看利潤(rùn)表凈利潤(rùn)3萬(wàn)多呢,謝謝老師
請(qǐng)問老師,今年我公司有利潤(rùn)盈利300萬(wàn),但是去年我公司利潤(rùn)虧損600萬(wàn),請(qǐng)問我公司今年報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候還用交企業(yè)所得稅嗎?
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師,有這個(gè)提示,那我這樣申報(bào)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
您好,1這個(gè)是沒事的,不影響的哈
謝謝老師
那我的虧損少了,以后有利潤(rùn)豈不是要多交稅了
對(duì),但是你有前期未彌虧損,所以基本上也沒有所得稅