你好,嫉妒不會彌補上年的虧損

你好,我新手會計,老師做完12月末的賬第四季度盈利,按當(dāng)年利潤總額計提企業(yè)所得稅嗎?還是在填寫企業(yè)所得稅申報表的彌補以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅?意思就是年末計提企業(yè)所得稅是根據(jù)年末利潤總額計提還是根據(jù)彌補以前年度虧損后來計提?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損。如果是先盈利,后虧損。那盈利的金額不能彌后一年虧損的是不?如果是先虧損后盈利,那后一年盈利就能彌補虧損了是不?
老師,賬上利潤是虧損,所得稅申報表彌補虧損后為盈利,需要繳納所得稅,賬上計提所得稅費用是彌補虧損后的金額作為應(yīng)納稅所得額?
去年有未彌補虧損,當(dāng)月盈利,但是減去去年的未彌補虧損以后不需要繳納所得稅就不用計提所得了吧
老師,咨詢一下,計提壞賬準備都要計提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?利潤虧損時是不用計提,現(xiàn)在有點盈利,尚不能彌補以前年度未彌補虧損,這個月是沖上期的壞賬準備部分金額,需要計提遞延所得稅費用嗎
老師您好,我家倉庫有一批商品需要出庫,換個包裝,換個吊牌換個品名在重新入庫,這個賬務(wù)分錄如何處理
老師,應(yīng)交稅費-未交增值稅期末應(yīng)該有余額嗎,哪些科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
有沒有做保健品行業(yè)的老師?請問您司的退貨率是多少?按什么方式來確認收入?
收到統(tǒng)計局第一年培育獎勵2萬元,銀行存款到賬,這個分錄怎么做?
看10月還是否虧損,拿已交的所得稅÷0.05,等于的數(shù)再減去截止到十月的利潤總額,如果是負數(shù)就是虧損的是嗎
老師,電子商業(yè)承兌匯票票據(jù)狀態(tài)一欄顯示已收票-已鎖定是什么意思,這張票我單位能收嗎
老師,你好,請問酒店的,沙發(fā)一張價值5000,2張1萬多是不是要作為固定資產(chǎn)啊,還有全屋定制板材,木飾面價值好幾萬,是要做3年的長期攤銷嗎
老師你好 請問我們10月開了一張專票出去,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了要作廢紅沖,但對方已抵扣了,我們應(yīng)該怎么做呢?
老師,請問收到進項的發(fā)票是短袖T恤,那么我開出去銷項是條紋短袖可以的嗎?
以技術(shù)支持為主、內(nèi)容分發(fā)為目的 → 信息技術(shù)服務(wù)*內(nèi)容推廣服務(wù)費 老師開這樣的發(fā)票,需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅不?
你好,季度的盈利不會彌補上年的虧損