正常申請(qǐng) 紅字發(fā)票信息單,對(duì)方確認(rèn)后,再開(kāi)紅字發(fā)票

我們上個(gè)月給對(duì)方的開(kāi)票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開(kāi),是不是應(yīng)該讓客戶給我們開(kāi)紅字申請(qǐng)表,我們才能開(kāi)紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來(lái)吧?
你好,我們有一張跨月的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了要怎么作廢呢
你好,我們開(kāi)給甲方一張專票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,發(fā)票錯(cuò)誤現(xiàn)在我們做沖紅處理,對(duì)方要求我們提供給他們抵扣聯(lián)正確嗎
老師,我22年開(kāi)了一張專票,發(fā)現(xiàn)多開(kāi)了,但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在能紅沖嗎?應(yīng)該怎么操作
你好,我們給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,發(fā)票有誤對(duì)方抵扣了,但現(xiàn)在填了紅字信息表如圖片所示,麻煩問(wèn)下我現(xiàn)在作廢這張發(fā)票需要導(dǎo)入文件該怎么把這張錯(cuò)的專票作廢
看10月還是否虧損,拿已交的所得稅÷0.05,等于的數(shù)再減去截止到十月的利潤(rùn)總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
所得稅除以0.05得出的數(shù),再減去利潤(rùn)總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
初級(jí)會(huì)計(jì)證書每年啥時(shí)候報(bào)名
我們公司要以投資款打入別的公司這個(gè)要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會(huì)有分紅呢?
老師好,25年1月補(bǔ)提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問(wèn)一下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本到底是按盤點(diǎn)表結(jié)轉(zhuǎn)還是按開(kāi)具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)呀?因?yàn)殚_(kāi)具的發(fā)票和月底的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開(kāi)發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開(kāi)的發(fā)票用紅沖重新開(kāi)具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計(jì)入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬(wàn)普票已入賬,公司8月份申請(qǐng)成為一般納稅人,可以把這個(gè)30多萬(wàn)的發(fā)票重開(kāi)為專票嗎,對(duì)方同意給開(kāi)專票
老師你好,我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我們開(kāi)了稅率是1個(gè)點(diǎn)的專票,我們能用嗎


但是對(duì)方已抵扣了哦
所以 紅字發(fā)票信息單才要對(duì)方確認(rèn)
如果對(duì)方確認(rèn)了 他那邊是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?不會(huì)影響我們這邊的吧?