你好,是的,你這個(gè)進(jìn)入到預(yù)收賬款借。應(yīng)收賬款貸,預(yù)收賬款

老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),可以調(diào)整到應(yīng)付賬款嗎?企業(yè)不設(shè)置預(yù)收賬款科目。如果可以調(diào)整,需要做賬還是直接修改報(bào)表即可。
錢已經(jīng)收了票沒開,本來是做預(yù)收賬款科目,但帳套上面沒有預(yù)收賬款科目,那我應(yīng)該是入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
支付購固定資產(chǎn)的款項(xiàng),掛賬應(yīng)付賬款,一直是負(fù)數(shù),對(duì)方一直沒開發(fā)票,可以調(diào)整到應(yīng)收賬款嗎?沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目
收了貨款,一直還沒有開票,是不是可以將應(yīng)收賬款科目調(diào)整放到預(yù)收賬款呢?會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做?
再查老會(huì)計(jì)的賬。我看她的賬只有應(yīng)收、應(yīng)付科目,沒有預(yù)收、預(yù)付科目。 請(qǐng)問她用的是不是“一應(yīng)到底”。 就是采購商品,只用應(yīng)付賬款科目,不用預(yù)付。 銷售貨物,只用應(yīng)收賬款科目,不用預(yù)收。
單位是建筑行業(yè),開具了9個(gè)點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對(duì)方來了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯(cuò)了一張票,開票金額是80元,把稅率錯(cuò)開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報(bào)交稅,請(qǐng)問我更正申報(bào)時(shí),銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是什么意思?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個(gè)組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡直不曉得咋個(gè)弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個(gè)我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個(gè)人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎


那調(diào)整應(yīng)付賬款的會(huì)計(jì)分錄哦?
你好,上面就是調(diào)整應(yīng)付賬款的分錄。
上面是調(diào)整應(yīng)收賬款的,我現(xiàn)在問是應(yīng)付賬款
你好,你這個(gè)應(yīng)付賬款是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
應(yīng)付賬款在借方,付了貨款還沒有取得發(fā)票啊
你好,你實(shí)機(jī)已經(jīng)收到了貨了嗎
還沒有,那要不要調(diào)整呢?
那你沒有收到貨先掛賬不需要調(diào)