這個(gè)沒關(guān)系的只要期末能夠?qū)Φ蒙暇托?/p>
中途接手了一個(gè)公司,按照對(duì)方交接過來的科目余額表錄入了期初數(shù)據(jù)生成了新的賬套,生成的資產(chǎn)負(fù)債表,個(gè)別科目數(shù)據(jù)期初與對(duì)方之前的期初不一致,這種情況要怎么辦?報(bào)稅的時(shí)候,我可以修改對(duì)方之前申報(bào)的期初數(shù)嗎?
老師您好,我們公司8月份之前都是記賬公司幫忙報(bào)稅記賬,我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)不對(duì),這種情況我申報(bào)的時(shí)候直接改了期初申報(bào),之前的需要去稅局做更正申報(bào)嗎?
老師,前面那個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)季報(bào)的時(shí)候第一季度資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)填的跟賬上資產(chǎn)負(fù)債表不一致,但是最后當(dāng)季度那個(gè)合計(jì)數(shù)是對(duì)的,第二季度系統(tǒng)自動(dòng)帶過來的年初數(shù)我也沒管因?yàn)闆]發(fā)現(xiàn)也就那么報(bào)了,這第第三季度我發(fā)現(xiàn)了,我能把年初數(shù)強(qiáng)行改過來嗎?
老師您好,我們公司之前是找代理記賬的做的賬,我接收過來之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致,但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了,問了記賬公司的說是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過賬,所以導(dǎo)致期初期末不一致,現(xiàn)在我該怎么處理?
老師,我們2023年10月公司的資產(chǎn)負(fù)債表的往來科目取數(shù)不對(duì),我在2023年10月改了公式,那我今年的電子稅務(wù)局申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,是按正確的修改填,還是沿用之前錯(cuò)誤的填呢?用正確的,和之前的報(bào)表對(duì)應(yīng)不上 應(yīng)收賬應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付的
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
會(huì)未分配利潤(rùn)的期末減期初,不等于凈利潤(rùn)
你好,你做了以前年度損益調(diào)整就會(huì)這樣子的。
沒有做這個(gè)科目
你好那你調(diào)整往年科目的時(shí)候是怎么做的憑證?