你好,已經(jīng)預繳的額可以減除的在系統(tǒng)里
老師好,我們是個體工商戶,第一季度是核定征收,第二季度改成了查賬征收,現(xiàn)在報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅A表,收入應該填1-6月還是4-6月呢,1-3月已經(jīng)按核定交稅了,4-6月是虧損不需要交稅,現(xiàn)在如果報1-6月就需要交稅
老師,您好!我們今年一季度是核定征收的,二季度開始是查賬征收,我現(xiàn)在報個人經(jīng)營所得稅,那個預繳申報是1—6月的,但是一季度是核定已經(jīng)報了稅,那我現(xiàn)在只填4—6月的數(shù)據(jù)可以嗎
我們個體戶全年沒有成本費用,但是稅局說查賬征收,今年僅第三季度開了40萬的普票,增值稅可免,但是經(jīng)營所得個人所得稅不知道要交多少
老師,我想問一下個體戶比如說是今年5月份成立的,第二季度是核定征收,且第二季度已經(jīng)按照核定的比例已經(jīng)是完稅的狀態(tài),第三季度開始改查賬征收了,那我申報在第三季度申報查賬的個人經(jīng)營所得的時候的收入的統(tǒng)計口徑怎么統(tǒng)計?有沒有什么政策依據(jù)?
【個體工商戶查賬征收】 1,個體工商戶23年3月31日起,終止核定征收,改成查賬征收。 2,23年第一季度收入130萬,已按核定征收已繳納增值稅和個人經(jīng)營所得稅。 3,23年第二季度收入140萬(不含稅),按查賬征收申報了,暫估成本填了135萬。 4,預計23年成本發(fā)生80萬,利潤大概60萬。 5,請問年底納稅時是否這樣計算: 60萬*35%=21萬-65500=144500*50%(200萬內(nèi)減半征收)=72250-60000(減除費用)=12250,這是要交得個人經(jīng)營所得么?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
在系統(tǒng)里具體怎么操作呢老師
你需要先做賬啊,有收入,成本費用啊?
有賬,沒報過自然人扣繳端,不知道流程怎么報
那個工資薪金所得,生產(chǎn)經(jīng)營在電子稅務局
個體工商戶的經(jīng)營所得是在這個自然人電子稅務局申報吧
不是,是網(wǎng)絡版本電子稅務局
上午在大廳 工作人員說 我是查賬征收的個體工商戶的經(jīng)營所得要在自然人電子稅務局申報呢
里邊沒有生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅的申報你進去看看不信
老師 你看這個是正確的嗎
是這個地方,但是你怎么沒數(shù)據(jù)啊
點擊公共信息邊上的修改 手動填寫實際開票金額
是的,就是開票和未開票的都要加起來
我對這個稅款所屬期有疑問,今年9月中旬前屬于核定征收,9月中旬收稅管員通知給我們改成了查賬征收,在本季度報個人經(jīng)營所得時,發(fā)現(xiàn)納稅期是從24年1月開始的,這樣是不是重復交個人經(jīng)營所得稅了,(在第一季度和第二季度我們已經(jīng)交過增值稅和個人經(jīng)營所得稅)
你這里以前繳納的應該惠自動遞減,你試試先
老師這樣申報對吧?我看著確實遞減了前兩個季度交個人經(jīng)營所得
那就是對的,沒問題的
感謝老師 感謝感謝
不客氣麻煩給予五星好評