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老師,請(qǐng)問(wèn)公司本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,那應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方負(fù)數(shù),再怎么做分錄啊

2024-10-16 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-16 09:54

當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí),差額部分會(huì)體現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目的借方。此時(shí),“應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅”不會(huì)出現(xiàn)貸方負(fù)數(shù)情況,而是月末將當(dāng)月未交的增值稅從“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”。具體分錄需根據(jù)實(shí)際差額調(diào)整。如有更多細(xì)節(jié),請(qǐng)明確說(shuō)明。

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快賬用戶9061 追問(wèn) 2024-10-16 10:04

這個(gè)情況要不要把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額轉(zhuǎn)出去啊

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-16 10:08

如果當(dāng)月末“應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅”有借方余額,表示當(dāng)月有多交的增值稅,這部分金額會(huì)直接反映在下個(gè)月初“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”的借方余額中,不需要特別做分錄轉(zhuǎn)出。如果有其他具體情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

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