當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí),差額部分會(huì)體現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目的借方。此時(shí),“應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅”不會(huì)出現(xiàn)貸方負(fù)數(shù)情況,而是月末將當(dāng)月未交的增值稅從“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”。具體分錄需根據(jù)實(shí)際差額調(diào)整。如有更多細(xì)節(jié),請(qǐng)明確說(shuō)明。
不是公司員工報(bào)銷入什么科目,打滴滴車的還有飛機(jī)升航費(fèi)用
小規(guī)模勞務(wù)公司可以再開(kāi)發(fā)票給小規(guī)模勞務(wù)公司么?
我們公司上年申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,今年又沒(méi)有研發(fā)了,沒(méi)有申報(bào)會(huì)有影響嗎?公司不是高企
專項(xiàng)扣除個(gè)人所得稅老人沒(méi)超過(guò)60歲能申請(qǐng)么
老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問(wèn)題。假如一個(gè)個(gè)人向。一個(gè)公司出租他的私人的。小汽車。聽(tīng)說(shuō)如果。每個(gè)月的租金不超過(guò)800元的話。就能夠免除各種稅費(fèi),是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個(gè)月工資2萬(wàn),沒(méi)有任何減免,每個(gè)月要預(yù)交多少稅,然后一年下來(lái)要交多少稅錢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤(rùn)表也沒(méi)顯示出來(lái)這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用扣除?
稅費(fèi)企業(yè)沒(méi)錢繳納怎么辦?
老師,麻煩您問(wèn)一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
這個(gè)情況要不要把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額轉(zhuǎn)出去啊
如果當(dāng)月末“應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅”有借方余額,表示當(dāng)月有多交的增值稅,這部分金額會(huì)直接反映在下個(gè)月初“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”的借方余額中,不需要特別做分錄轉(zhuǎn)出。如果有其他具體情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。