您好,計提工資是實際結(jié)算給員工的工資哦,開票給客戶是收入,我們工人的工資當然是比這個收入要低的嘛,
公司委托給別人生產(chǎn)產(chǎn)品,我們提供板子,對方提供一部分零件和加工,現(xiàn)在需要發(fā)票給我們,但是他們開不了加工費的發(fā)票,只能開材料費,現(xiàn)在我是想讓他們材料費和加工費分開開,加工費這部分能讓他們開技術(shù)服務費的發(fā)票嗎
我公司是加工的企業(yè)一般納稅人,材料都是委托加工方提供的,我們就出人工費,材料是不用提供的,那我們進項就缺了,進項的話我們應該還能開什么?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,主要是做一些加工,委托方提供原料,我公司提供機器和人工進行加工,然后把成品交給委托方,我公司開票時服務名稱那應該選擇什么?而且委托方都是個人,購買方名稱和納稅人識別號要填寫個人名稱和個人身份證嗎
老師您好,想請教你一個問題,A公司委托我們加工產(chǎn)品, A公司提供原材料,我們再委托B工廠生產(chǎn)加工,我們技術(shù)協(xié)助,然后我們收取A的服務費,B是和我們來結(jié)算,這樣是不是就是按委托加工來結(jié)算了,增值稅按13%來算了?
老師你好,我們公司是提供委托加工公司,主要是提供人員給別的公司做加工產(chǎn)品服務,那么我們開票給別人公司是不含稅人工費+稅費,計提工資的時候應該按不含稅還是含稅計提工資呢?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學一下實操報稅和財務報表
我知道,那么如果排除賺除的毛利,我們自己會先算一個工資數(shù)例如是10萬,再加上產(chǎn)生的費用5萬,這就是我們要發(fā)給員工的工資和收取產(chǎn)生的費用,然后開票給客戶10萬+5萬再加稅點1.95萬,收取的是16.95萬,那么,我們計提工資的時候是計提10萬這個工資,還有入賬入5萬的的費用吧?
您好,計提工資只有10萬,5萬是其他發(fā)生的費用比如領用輔助材料,計提工資只是要發(fā)給員工的部分哦
我知道,那意思就是要計提不含稅金額嘛,比如10萬的工資+5萬的費用+2萬賺取的毛利,計提工資就要計提10萬,然后費用入帳5萬,2萬就是純賺的
您好,是的,是這么理解的哦
那這種和勞務派遣公司賬務處理有什么區(qū)別?性質(zhì)也是相當一樣派人去別的公司工作
您好,區(qū)別大了,我們?不是勞務公司是加工企業(yè),開給客戶的發(fā)票不是純?nèi)斯?
那勞務派遣公司的賬務處理是怎樣的?派遣公司也要賺取一定的服務費吧?那怎么開票?賬務處理又是如何
您好,小規(guī)模提供勞務派遣服務選擇差額征稅,含稅銷售額80,000.00元,支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用6萬元時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應交增值稅60,000.00/(1%2B5%)×5%=2,857.14元,則: 1、確認收入時會計處理 借:銀行存款 80,000.00 貸:營業(yè)收入 76,190.48 應交稅費——應交增值稅 3,809.52 2、支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費——應交增值稅 2,857.14 主營業(yè)務成本 57,142.86 貸:銀行存款 60,000.00 開票:人力資源服務*代發(fā)工資 部分開的的5個點的普票,管理費部分開的是5個點的專票
主營業(yè)務成本是怎么算出來嗎?勞務派遣公司不用計提工資嗎?還是客戶公司才需要計提工資?勞務公司給客戶公司支付的數(shù)應該是實發(fā)工資吧?
您好,要計提工資,是勞務公司申報個稅,2的分錄是簡化了(為了體現(xiàn)差額征收增值稅),是2分錄的 借:應付職工薪酬 60,000.00 貸:銀行存款 60,000.00 借:應交稅費——應交增值稅 2,857.14 主營業(yè)務成本 57,142.86 貸:應付職工薪酬 60,000.00
這個差額征收的稅費是怎么算出來的,不是8萬-6萬*5%嗎
您好,是的,支付工資記了借方增值稅,
不是,我不太明白這個稅費是怎么算出來的,8萬-6萬*5%也不是2857.14啊
您好,就是未稅乘5%計算??57142.86*0.05? 和76,190.48*5%
那要交的增值稅只是57142.86*0.05嗎?為什么?不是用銷售額-支付工資嗎
您好,不是,要交的增值稅??76,190.48*5%-57142.86*0.05? ,勞務派遣是差額征收的