您好,不合適的,開(kāi)票不只是把應(yīng)付調(diào)平了,還有收入呢,我們這個(gè)掛著10萬(wàn)的應(yīng)付是怎么產(chǎn)生的,要找到這個(gè)原因,把錯(cuò)分錄紅沖再做正確分錄就可以,
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷(xiāo)售和采購(gòu)入庫(kù)因?yàn)橘d銷(xiāo)還有開(kāi)票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會(huì)暫估入庫(kù),暫估出庫(kù),后面票來(lái)了,再?zèng)_回按票來(lái),我那天看一個(gè)憑證,我看明白為啥?是我們采購(gòu)單位票來(lái)了申請(qǐng)我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)的金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問(wèn)題一我們前面是暫估入庫(kù)的,這樣的一般入庫(kù)金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來(lái),踢出來(lái)的入啥稅額入啥科目? 問(wèn)題二針對(duì)上述會(huì)計(jì)憑證,他這個(gè)暫估入庫(kù),之前的憑證還有之后,既這個(gè)從采購(gòu),暫估入庫(kù),到后面供應(yīng)商發(fā)票來(lái)了我們賬面上做真正的入庫(kù)調(diào)整付款給對(duì)方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
老師我們公司從7月份開(kāi)始業(yè)務(wù)往來(lái)的,我們給銷(xiāo)售方支付了700多萬(wàn)我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開(kāi)了500多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,然后我再根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)沖預(yù)付賬款,然后購(gòu)買(mǎi)方給我們付了1000多萬(wàn),我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開(kāi)了500多萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去,也就是每月都用銷(xiāo)售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開(kāi)相對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)出去,然后走再根據(jù)我們開(kāi)出去的票來(lái)沖預(yù)收賬款,我們都沒(méi)有上過(guò)增值稅,然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們公司是做培訓(xùn)類(lèi)服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對(duì)方提供培訓(xùn),對(duì)方實(shí)際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬(wàn),但是,對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬(wàn)發(fā)票,這種類(lèi)型業(yè)務(wù)還比較多。請(qǐng)問(wèn),如果以開(kāi)票確認(rèn)收入,那這一萬(wàn)的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法嗎?
電商公司,我們公司實(shí)際要付款給供應(yīng)商100臺(tái)電器40萬(wàn)貨款,但是供應(yīng)商平臺(tái)收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬(wàn)抵扣了貨款,那就相當(dāng)于我們還要付30萬(wàn)給供應(yīng)商,但供應(yīng)商不愿意按100臺(tái)來(lái)開(kāi)票,只肯按30萬(wàn)減少數(shù)量來(lái)開(kāi)票,因?yàn)槊颗_(tái)機(jī)器都有型號(hào)的,我們要按100臺(tái)對(duì)應(yīng)的型號(hào)開(kāi)票給客戶(hù),供應(yīng)商那邊覺(jué)得調(diào)整價(jià)格跟市場(chǎng)價(jià)有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒(méi)有發(fā)票開(kāi)給客戶(hù),我們要給客服按100臺(tái)型號(hào)來(lái)開(kāi)票的,這種情況,除了調(diào)整單價(jià)還有其他方法來(lái)解決嗎
老師,下午好,我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開(kāi)建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái),是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶(hù)上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢(qián)給出去就不會(huì)有下文了
你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們要以老廠銷(xiāo)售報(bào)廢料給客戶(hù),需消耗老廠的庫(kù)存商品,想在新廠跟老廠簽訂合同,老廠再與客戶(hù)簽訂合同,怎樣可以操作既可少交增值稅又消耗老廠的庫(kù)存?老廠的企稅調(diào)增這個(gè)成本可以吧
我們是商貿(mào)公司,來(lái)的居間服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)的,可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣吧
小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)票怎么抵扣
老師,南京銀行辦理貸款300萬(wàn),每月還利息8900,下發(fā)貸款怎么做賬,每月還利息怎么做賬,最后一個(gè)月如果還本金 利息怎么做賬,解析下
公司購(gòu)買(mǎi)的購(gòu)物卡,送禮用的,支付的時(shí)候超市就開(kāi)出來(lái)增值稅普通發(fā)票,可以直接記賬嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷(xiāo),資產(chǎn)負(fù)債表掛,應(yīng)交稅費(fèi)2.17萬(wàn),應(yīng)交個(gè)稅2.2萬(wàn),代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅0.03萬(wàn),改怎么調(diào)賬,怎么賬務(wù)處理
老師,我單位這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,但紅沖了之前月份的發(fā)票,這樣會(huì)留抵,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們公司租房共9層樓, 租金是一次性打給房東對(duì)公賬戶(hù)的, 1.房租租金,可以要求開(kāi)票嗎?可以抵稅嗎? 2.我們又租出去2層,這收到的租金打進(jìn)公戶(hù)算收入嗎?給不給開(kāi)票?
請(qǐng)問(wèn)老師法人提前以個(gè)人名義簽署的合同,合同約定,寫(xiě)明后期公司注冊(cè)成功后由公司開(kāi)具發(fā)票,公司成立后開(kāi)具成立前項(xiàng)目的發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局里面納稅人名稱(chēng)有個(gè)待確認(rèn)這是什么
原因找了很久找不到,而且涉及出口,如果納稅調(diào)增,出口國(guó)那邊也不知怎么處理。
哦哦,查不到原因,那跟對(duì)方商量可以的,我就怕人家賬上是平的,不配合我們,10萬(wàn)不是小數(shù)目
不是小數(shù)目,但可以分次調(diào)整,不是一次過(guò)操作,我想問(wèn)的是是否一般情況下是我們銷(xiāo)售方調(diào)高單價(jià)呢,虛增部分我們沖減應(yīng)付,而不會(huì)選擇對(duì)方調(diào)減單價(jià),即我們沖減購(gòu)入的材料呢?一般是哪種方法?
您好,我如實(shí)回答哈,這種一般人家賬不錯(cuò)的,不會(huì)同意我們這樣操作,把人家賬搞亂了,自已的錯(cuò)賬自已想法調(diào)整,不會(huì)涉及到開(kāi)票,開(kāi)票就影響雙方了
正常來(lái)講應(yīng)該要納稅調(diào)增,不過(guò)調(diào)整單價(jià)也是辦法的一種,就是應(yīng)該我們調(diào)整調(diào)整收入單價(jià),虛增部分沖減往來(lái),還是對(duì)方調(diào)增收入單價(jià),從而我們沖減材料。
您好,這2個(gè)方案差不多,有跟對(duì)方溝通過(guò)么,人家會(huì)不會(huì)配合我們呀,他們?cè)敢饷?
老師早啊,辛苦了,對(duì)方是集團(tuán)內(nèi)公司,問(wèn)題不大,就是如果選擇調(diào)減的話,對(duì)方公司會(huì)沖減收入,是否不太合理呢?
哦哦,是的,減少收入就有少交稅的風(fēng)險(xiǎn),