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老師,應(yīng)收賬款外幣,月末怎么結(jié)平?本月出口銷售商品,借:應(yīng)收賬款(美元)貸:主營業(yè)務(wù)收入(美元)月末匯兌損益,借:紅字財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:應(yīng)收賬款,下個(gè)月出口收入結(jié)匯時(shí),按照當(dāng)日的匯率結(jié)匯的,借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款,這樣做分錄對嗎?為什么收入賬款有余額?怎么結(jié)平

2024-10-13 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-13 14:45

你好,應(yīng)收賬款是這樣做分錄。 把收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,就結(jié)平了 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤?

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快賬用戶9564 追問 2024-10-13 14:59

老師,我說的是應(yīng)收賬款有余額怎么結(jié)平?借:應(yīng)收賬款美元3000*7 .0352貸:主營業(yè)務(wù)收入3000*7.0352月末匯兌損益借:財(cái)務(wù)費(fèi)用3000*7.0644貸應(yīng)收賬款3000.7.0644應(yīng)收賬款貸方就有余額,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-10-13 15:01

你好,匯兌損益只是匯率變動的部分=3000*(7.0644—7 .0352),你做的金額不對。 然后做收款分錄,應(yīng)收賬款余額就 結(jié)平了

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快賬用戶9564 追問 2024-10-13 15:03

沒明白,老師,能具體講講嗎?金額應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-10-13 15:04

你好 銷售的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?外幣金額*當(dāng)時(shí)匯率 月末匯兌損益,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款??3000*(7.0644—7 .0352) 收款的時(shí)候,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款? 3000*收款當(dāng)時(shí)的匯率?

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快賬用戶9564 追問 2024-10-13 17:08

銷售的時(shí)候借:應(yīng)收賬款3000*7.0352=21105.6貸:主營業(yè)務(wù)收入21105.6月末匯兌損益時(shí),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字3000*(7.0644-7.0352)=-87.6貸:應(yīng)收賬款:-87.6下月結(jié)匯時(shí)借:銀行存款3000*7.0742=21222.6財(cái)務(wù)費(fèi)用:-29.4貸:應(yīng)收賬款21193.2對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-13 18:06

你好,如果匯率正確,這樣處理是正確的。

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快賬用戶9564 追問 2024-10-13 19:25

明白了老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-10-13 19:46

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好,應(yīng)收賬款是這樣做分錄。 把收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,就結(jié)平了 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤?
2024-10-13
您好 人民幣匯兌差額差額2379.84元入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益科目
2020-12-13
1沒有問題 沒問題 你這是要用美 元換算人民幣入賬處理的。
2020-11-08
出口確認(rèn)收入的匯率用出口當(dāng)天的,或者是出口第一個(gè)工作日的,你是5月份出口的話可以。預(yù)收賬款,這個(gè)不對,預(yù)收賬款也是7.1的。然后,他和之前的預(yù)收賬款有匯率差的,采用財(cái)務(wù)費(fèi)用。 你這是舉的一個(gè)例子,不是實(shí)際的吧,五一他是節(jié)假日 沒匯率
2024-11-14
1.出口銷售:3月出口時(shí),建議按照出口當(dāng)日的匯率將應(yīng)收賬款確認(rèn)為美元。這樣可以更準(zhǔn)確地反映出口業(yè)務(wù)的實(shí)際收入。主營業(yè)務(wù)收入也應(yīng)按照出口當(dāng)日的匯率換算為人民幣。這樣可以確保收入與應(yīng)收賬款的幣種一致,便于后續(xù)的核算和分析。 2.收款:5月收款時(shí),應(yīng)使用收款當(dāng)日的匯率將銀行存款確認(rèn)為美元。這樣可以反映實(shí)際收到的外幣金額。同時(shí),應(yīng)將應(yīng)收賬款按照3月第一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),以沖減應(yīng)收賬款余額。 3.結(jié)匯:5月結(jié)匯時(shí),應(yīng)使用交易發(fā)生日的匯率將銀行存款確認(rèn)為人民幣。這樣可以反映實(shí)際結(jié)匯收到的人民幣金額。財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益應(yīng)根據(jù)銀行買入價(jià)和交易發(fā)生日匯率的差額計(jì)算。這樣可以更準(zhǔn)確地反映結(jié)匯產(chǎn)生的匯兌損益。 4.期末調(diào)整:如果5月期末應(yīng)收賬款有余額,應(yīng)按照5月最后一個(gè)工作日的匯率和賬面人民幣的差額進(jìn)行調(diào)整。這樣可以確保應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值與實(shí)際匯率相符。
2024-06-25
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