跟我公司的員工一起出差發(fā)生的差旅費 可以報銷。
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,把工作人員送到回來了,然后第二天又去接工作人員回來,這個油費過路費啥的,可以走差旅費報銷單嗎?還是一般費用報銷單?還是可以和出差人員一起填在差旅費報銷單里面
員工差旅費津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請問這個差旅費津貼怎么報銷?因為差旅費津貼是隨出差報銷單一起報銷得,不需要提供發(fā)票,如果員工每個月都想報銷一次,沒有其他費用發(fā)票,能報銷抵扣費用嗎?
老師好,不是本公司的員工出差的差旅費可以給報銷嗎
公司員工帶兩個勞務人員(不是本公司的人)一起出差,公司員工代墊的差旅費要怎么報銷?
老師,總公司員工和分公司一起出差,兩公司是獨立核算的,總公司員工可以在分公司報銷差旅費嗎?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產,買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產可以嗎 借:固定資產 貸:庫存現(xiàn)金
那入什么費用呢?
可計入管理費用-差旅費
老師,不是我公司的員工,發(fā)生的費用可以做到差旅費嗎?
是的,可以的,與公司員工一起出差的