你好這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)就可以的。
外貿(mào)企業(yè),已報(bào)關(guān)出口,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在發(fā)票勾選平臺(tái)確認(rèn)了退稅勾選,但是最終這筆業(yè)務(wù)沒有申請(qǐng)退稅成功,那個(gè)發(fā)票會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注嘛?
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),從供應(yīng)商購(gòu)入商品用于出口,購(gòu)入的進(jìn)項(xiàng)我勾選了用于退稅,但是稅還沒退下來,那我勾選的發(fā)票怎么入賬,之后退稅后怎么做賬呢
老師好,稅務(wù)局還沒把退稅款退給我們,我們提前講退稅款給客戶怎么做賬,之前的借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么轉(zhuǎn)出到出口退稅款,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢
老師,你好,請(qǐng)問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣?
出口業(yè)務(wù) 公司有一單出口沒有以公司名義出口是買單出口的,這個(gè)單對(duì)應(yīng)采購(gòu)發(fā)票沒有做出口退稅勾選的,直接抵扣勾選的,那現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理
你好,老師,我想問一下稅務(wù)局那邊來做納稅評(píng)估,現(xiàn)在說要讓我做22年之前印花稅申報(bào),我這個(gè)要怎樣處理
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
老師你好,公司可不可以借現(xiàn)金給員工發(fā)工資
先考實(shí)物然后經(jīng)濟(jì)法是不老師
應(yīng)收賬款確定收不回來,做了營(yíng)業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
利潤(rùn)表里面的應(yīng)付增值稅不對(duì),抵扣的那部分沒有沖掉, 怎么做分錄啊
老師收到一張發(fā)票,對(duì)方的稅號(hào)不對(duì),可以用嗎
工商年報(bào)凈利潤(rùn)是按調(diào)整后寫還是沒調(diào)整前寫?
老師,你好,我們公司有個(gè)員工1月-4月的工資,在不知情的情況下老板用自己的錢給發(fā)了,現(xiàn)在想著從公戶給發(fā),進(jìn)公司成本,那之前的個(gè)稅能補(bǔ)報(bào)嗎,該怎么處理呀
新辦公司,只有一個(gè)投資人,從電腦上一照一碼登記時(shí)顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸,銀行放款。
我做了的,就是這個(gè)本來要出口退稅的稅額會(huì)和留底稅額算在一起了,我增值稅申報(bào)表是分開的,這樣到時(shí)就會(huì)導(dǎo)致我們財(cái)務(wù)報(bào)表和增值不一致呢,如果我們申請(qǐng)了退稅就可以把這項(xiàng)稅額 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅,現(xiàn)在沒申請(qǐng)退稅呢 這個(gè)稅額怎么處理
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅金向你先結(jié)轉(zhuǎn)。 在借方表示等待退稅的不是留底
老師 申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要重分類之后申報(bào) 還是不用 那種方式好些
你好,建議還是從分類。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。