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老師您好,我想問下生產(chǎn)企業(yè)成本核算中的成品生產(chǎn)入庫成本怎么算?有課件講數(shù)量乘以入庫單價,說是單價是根據(jù)月末加權(quán)平均算的。但這個月末加權(quán)平均計(jì)算要知道金額啊,金額是怎么知道的,如果是按發(fā)生成本的金額里面包含在產(chǎn)品金額啊
老師,請問下砂廠自采的砂子入庫是借庫存商品貸生產(chǎn)成本么?如果是的話這個生產(chǎn)成本的金額怎么確定?生產(chǎn)成本的余額是怎么處理?
收到來料加工的賬務(wù)處理?收到半成品登記即可,加工跟自產(chǎn)一樣的生產(chǎn)成本,入庫的時候是借庫存商品受托加工,金額是加工費(fèi)的金額嗎?因?yàn)榘l(fā)過來的半成品我們是沒有價值的。結(jié)轉(zhuǎn)的時候是主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品受托加工
用友nc成本核算結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到生產(chǎn)成本,為什么制造費(fèi)用每個月結(jié)轉(zhuǎn)后都有余額。為什么材料出庫產(chǎn)成品半成品出庫都有出路差異調(diào)整。沒有調(diào)整數(shù)量就是金額0.01,0.02什么的調(diào)整。還有半成品是如何分?jǐn)偟??領(lǐng)用材料的時候是按照生產(chǎn)訂單領(lǐng)用會說明用到某個產(chǎn)品嗎,還是按照部門領(lǐng)用了查看產(chǎn)品bom看生產(chǎn)的哪些產(chǎn)品按照產(chǎn)品bom中材料定額分配呢
餐飲中央廚房生產(chǎn)半成品,給門店配送。 情況:題:產(chǎn)品入庫金額是根據(jù)產(chǎn)品核算的金額。 請問:生產(chǎn)部領(lǐng)料是是入生產(chǎn)成本科目,半成品入庫金額因?yàn)槭歉鶕?jù)sop核算的金額入庫。半成品入庫的賬務(wù)處理 借:半成品 貸:生產(chǎn)成本,這中間的差額怎么處理?(半成品入庫金額比生產(chǎn)成本高)
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
您好,材料成本差異,借:材料成本差異? 貸:半成品,跟我們采購時用計(jì)劃成本一樣,半成品還沒有完工呢,也是材料。
半成品對于中央廚房來說是完工了,直接給門店配送的。
哦哦,那這相當(dāng)于是成品,我們不按實(shí)際成本核算,用的是標(biāo)準(zhǔn)成本一樣,差異沖主營業(yè)務(wù)成本,半成品直接發(fā)出結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了
好的,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~