您好,假設都是3增值稅我先不寫哈 借:管理費用 1 預付賬款 2 貸:銀行 3 以后2月 借:管理費用 1 貸: 預付賬款 1 借:銀行 3 貸:主營業(yè)務收入 1 預收賬款 2 以后2月 借: 預付賬款 1 貸:主營業(yè)務收入 1
老師,的士公司,收入來源是出租車租金,每月如何確認收入?是按實際收取的租金確認收入(一次性可能收幾個月的),還是按每月應收,調(diào)整確認收入
對外出租房租,一次收取一年的租金,于收到租金的當月全部開具發(fā)票,應該于開票當月一次性確認收入?還是按每月確認收入? 同種情況下,收取的物業(yè)費該如何確認收入?
老師,一次性收取三個月的車輛租金,也一次性開出了季度租金發(fā)票,如何確認當期收入呢?
老師,公司把商鋪出租出去,一次性收了3年(36個月)的租金,公司也按一次性開票給了客戶。增值稅次月申報,確認確認收入是不是按月確認收入呢,客戶也按月結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
23年匯算清繳由于稅務系統(tǒng)彌補數(shù)據(jù)錯誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計入使用權(quán)資產(chǎn),每月折舊借方:管理費用,貸方:使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊。那么,期滿后,使用權(quán)資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師,生產(chǎn)車間購買的垃圾袋計入到制造費用中的什么科目
老師好,應交稅費-應交增值稅,有進項稅,有進項轉(zhuǎn)出,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后應交稅費-未交增值稅借方有余額,這么多的明細科目,在試算平衡表上怎么填寫?
上期確認未開票收入,借預收100,貸主營業(yè)務收入100,這期開票金額50,應該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個工資拆分,把工資跟社保拆開,工資5000跟工資8000的人拆分出來的社保金額一樣嗎,都按最低標準拆分社保費用的話,到時候工資做賬的話數(shù)字大怎么解決,還有個稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產(chǎn)價值低于500萬,允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個票是酒店開給客戶嗎?
稅怎么確認呢?
您好,? 開票就得交增值稅 借:銀行 3*1.13 貸:主營業(yè)務收入 1 預收賬款 2? ?銷項稅? 3*0.13 以后2月? 借: 預付賬款 1 貸:主營業(yè)務收入 1
借 銀行3 貸 預收2 主營業(yè)務收入1 稅3的 第二月 借 預收1 貸 主營業(yè)務收入1 第三月 借 預收1 貸 主營業(yè)務收入1
是這樣吧
您好,?是的哦,您的思路好清晰哦