你好,這個不用算了
老師 我在今年的時候調(diào)整了一筆分錄 本來是去年的費用 我在今年調(diào)到了去年 那么我在今年匯算去年的匯算清繳的時候我要納稅調(diào)減這一部分 那么我在明年匯算今年的時候需要做調(diào)整嗎
老師 關(guān)于所得稅匯算,今年5月 暫估一筆,發(fā)票需要到明年才回來,明年匯算清繳前,發(fā)票到了 入賬,沖銷今年的 暫估,這種可以不?
去年11月購買了一臺設(shè)備,今年8月沖紅了發(fā)票,今年計提的折舊已經(jīng)沖銷,今年匯算清繳的時候設(shè)備進行了一次性扣除,打算明年匯算清繳的時候進行調(diào)增,那么今年計提的折舊沖銷了,去年計提了一個月的折舊該怎么處理,今年沖銷可以嗎
#提問#我們公司去年8月開了35萬銷售發(fā)票,但是發(fā)現(xiàn)是多開了,需要今年沖紅,那我沖紅的話,做去年的匯算清繳可以減掉跨年沖紅的這部分收入嗎?
去年一筆開票收入,今年紅沖,年終匯算清繳的時候這筆紅沖收入按減少填還是按去年的收入填?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎