是的,那個(gè)需要填報(bào)的

老師,上海這邊申報(bào)增值稅。第30行是本期繳納上期應(yīng)納稅額。提示要填。這個(gè)要填嘛?
請(qǐng)問(wèn)一下增值稅申報(bào)表25行(期初未繳稅額)是不是要在30行(本期繳納上期應(yīng)納稅額)填一下???
老師 增值稅表1 第33行 欠繳稅額有數(shù)據(jù)(實(shí)際上個(gè)月已經(jīng)繳納的增值稅) 是不是需要在第30行 本期繳納上期應(yīng)納稅額 填上33行一樣的數(shù)據(jù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個(gè)金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個(gè)金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?


你看哈,我這個(gè)25行是負(fù)數(shù),原因就是以前年度某幾個(gè)月在30行填了數(shù)據(jù),然后就一直是負(fù)數(shù)的
截圖完整些,把你申報(bào)的主表都截圖
老師,你看這個(gè)是連續(xù)三個(gè)月的申報(bào)表,第25行就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這個(gè)事哪里不對(duì)
25行是上月應(yīng)交的增值稅,30行是本月交的25行那個(gè)增值稅,應(yīng)該是一致的
但現(xiàn)在就是22年填錯(cuò)了一直到現(xiàn)在這個(gè)25行都是負(fù)數(shù),那我可以在本月直接在30行填一個(gè)跟25行一樣的數(shù)據(jù)不,或者怎么解決這個(gè)問(wèn)題?然后我們?nèi)粘I陥?bào)的時(shí)候,25行和30行需要填寫(xiě)么?怎么填?
25行和30行需要填寫(xiě)一致,就是25行是上月應(yīng)交的增值稅
只要25行有數(shù)據(jù),那30行就要填的和25行一致是么
除非上個(gè)欠稅沒(méi)交,30行就填0