同學(xué)你好,可以更正申報(bào), 在個(gè)稅系統(tǒng)里,申報(bào)畫面頂上,有一個(gè)菜單欄里,有更正申報(bào)的字樣,按照提示去做 另外, 可以不做更正申報(bào),因?yàn)橛锌赡苡绊? 信用評(píng)審,所以,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅時(shí),扣減 9月的工資里 一起審報(bào)吧
老師,10月和11月漏報(bào)個(gè)稅了,而且超過5000了,是不是要更正申報(bào),過了征期還可以更正申報(bào)么,如果不更正申報(bào)可以在12月份一起報(bào)3個(gè)月的工資額么,就是比如10月份工資3000.11月份4000.我在12月申報(bào)的時(shí)候可不可以把3個(gè)月的工資數(shù)加一起申報(bào),例如申報(bào)10000.然后減去15000的費(fèi)用呢
老師,你好,申報(bào)2月份員工個(gè)稅時(shí),應(yīng)發(fā)我?guī)蛦T工填錯(cuò)了,個(gè)稅也扣款了,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在怎么處理呢!可以更正申報(bào)嗎,多報(bào)了1000元
老師,公司辭退員工拿辭退補(bǔ)貼,6月底離職,7月發(fā)放6月工資,能在7月底之前把辭退補(bǔ)貼發(fā)了,然后辭退補(bǔ)貼8月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一起申報(bào)嗎?還是必須在7月更正申報(bào)個(gè)稅?
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一個(gè)人其它人都沒有申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)員工都是每個(gè)月的工資都沒有超過5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候把之前沒有申報(bào)個(gè)稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個(gè)稅?不更正申報(bào),直接放11月份累計(jì)申報(bào)會(huì)怎么樣
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照實(shí)際發(fā)放的工資申報(bào)了個(gè)稅,后面才發(fā)現(xiàn)要在保險(xiǎn)扣除之前申報(bào),現(xiàn)在怎么辦呀
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問收到存款利息和有沒沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價(jià)1000萬元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場(chǎng)利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
第二個(gè)怎么做呀,老師
同學(xué)你 好 假如要退員工的錢=100元 那么,9月份申報(bào)時(shí),,在這個(gè)員工的工資里,減去100元 假如9月工資=1000 那么,申報(bào)時(shí),寫成 900