你好,你們本身的所得稅稅率是多少
老師您好,我公司給對方開了一張2萬的發(fā)票,收對方7個點錢,對方對公打款,后把點錢扣了,其他返給對方,請問這個賬務(wù)從開始到最后的分錄怎么坐那
上個月我們收到一張普票 這個月發(fā)現(xiàn)備注欄有問題 想讓對方紅沖了重新開 但是對方要收回原來的發(fā)票并且不給我們紅沖的發(fā)票 對方這樣做合理嗎
我們開了一張47234的13%的發(fā)票給對方。對方給了一張6650的13%的材料票?,F(xiàn)在需要算對方還要給我們多少稅錢?是不是47234增值稅是5434,印花稅是7.09,附加是271.7.所得稅是2090.合計是7802.79然后在扣掉6650的增值稅765.04就是等于7037.75
有一個問題啊,我們給人家開了一張47234的發(fā)票,對方給了一張6650的發(fā)票,不考慮其他問題,這個所得稅我怎么收對方錢。都是13個點的發(fā)票
有一個問題啊,我們給人家開了一張47234的發(fā)票,對方給了一張6650的發(fā)票,不考慮其他問題,這個所得稅我怎么收對方錢。都是13個點的發(fā)票。然后我們的所得稅稅率是5%。我算的時候是需要扣除13個點的增值稅直接相減嗎?還是不用扣除13個點減?
甲制衣公司為小型微利企業(yè),2025年3月受托加工制作時尚服裝,雙方簽訂的承攬合同中分別注明加工費50000元,委托方提供價值300000元的主要材料,受托方提供價值1000元的輔助材料。當(dāng)月甲公司受某學(xué)校的委托為其定做一批校服,合同載明原材料價值800000元由甲公司提供,學(xué)校另支付加工費400000元。為了生產(chǎn)高檔服裝,甲公司當(dāng)月從南方購進(jìn)一批高檔毛料,委托某物流公司負(fù)責(zé)運輸,雙方簽訂了運輸保管合同,合同中約定運輸費30000元、保管費10000元。上述金額均不含增值稅,則甲公司就上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納印花稅( )元。(已知:買賣合同、承攬合同、運輸合同印花稅稅率為0.3%,保管合同印花稅稅率為1‰) A.420 B.419 C.394.3 D.197.15 這個為什么不加300000這個數(shù)據(jù)
合同結(jié)算價款結(jié)算和合同結(jié)算收入結(jié)轉(zhuǎn)在竣工結(jié)算后科目余額的處理辦法?……?
公司在浙江,在福建有個辦事處,這個辦事處需要注冊營業(yè)執(zhí)照嗎
老師,請教一下:就該員工已離職了,8?和下月9月份分別算她項目績效提成工資,這種情況是不用給她交納社保醫(yī)保是吧? 就代扣個稅可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,給對方付的電費對方?jīng)]法開票?請問這個要怎么處理呢!
老師他們把所有的業(yè)務(wù)都在群里面發(fā),我還要不要用公戶的明知做賬,公戶里面有好多手續(xù)費1選的,還有別人轉(zhuǎn)進(jìn)來又轉(zhuǎn)出來的
老師,銷售代銷貨物委托方受托方以什么界定收入,分錄是什么呢
你好,老師一般納稅人新開的公司發(fā)票額度是多少?
老師,我咨詢一下24年實際開票收入比我們年報收入高,我要從哪里開始查起,從哪兒入手
第二季度的增值稅未交增值稅科目錯了可以反結(jié)賬更改嗎,第二季度的個稅金額也填錯了可以改嗎
5%的稅率,小微企業(yè)
你好這樣子的話你,你用這個差額乘以5%就可以了。
需要按照不含稅的價格來扣嗎?還是直接就是按照含稅價來扣?
老師還在嗎?
你好,是按照不含稅的價格來。