你好,你們本身的所得稅稅率是多少

老師您好,我公司給對(duì)方開(kāi)了一張2萬(wàn)的發(fā)票,收對(duì)方7個(gè)點(diǎn)錢,對(duì)方對(duì)公打款,后把點(diǎn)錢扣了,其他返給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)從開(kāi)始到最后的分錄怎么坐那
上個(gè)月我們收到一張普票 這個(gè)月發(fā)現(xiàn)備注欄有問(wèn)題 想讓對(duì)方紅沖了重新開(kāi) 但是對(duì)方要收回原來(lái)的發(fā)票并且不給我們紅沖的發(fā)票 對(duì)方這樣做合理嗎
我們開(kāi)了一張47234的13%的發(fā)票給對(duì)方。對(duì)方給了一張6650的13%的材料票?,F(xiàn)在需要算對(duì)方還要給我們多少稅錢?是不是47234增值稅是5434,印花稅是7.09,附加是271.7.所得稅是2090.合計(jì)是7802.79然后在扣掉6650的增值稅765.04就是等于7037.75
有一個(gè)問(wèn)題啊,我們給人家開(kāi)了一張47234的發(fā)票,對(duì)方給了一張6650的發(fā)票,不考慮其他問(wèn)題,這個(gè)所得稅我怎么收對(duì)方錢。都是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
有一個(gè)問(wèn)題啊,我們給人家開(kāi)了一張47234的發(fā)票,對(duì)方給了一張6650的發(fā)票,不考慮其他問(wèn)題,這個(gè)所得稅我怎么收對(duì)方錢。都是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。然后我們的所得稅稅率是5%。我算的時(shí)候是需要扣除13個(gè)點(diǎn)的增值稅直接相減嗎?還是不用扣除13個(gè)點(diǎn)減?
老師,個(gè)體工商戶交經(jīng)營(yíng)所得稅,計(jì)提和繳納的分錄是啥
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在電子化做賬憑證還需要裝訂嗎?
老師,《財(cái)政部 國(guó)家檔案局關(guān)于規(guī)范電子會(huì)計(jì)憑證歸檔的通知》(財(cái)會(huì)〔2025〕9號(hào))這個(gè)公告要怎么存檔才合規(guī)
老師,增值稅的計(jì)提和繳納分錄是啥
給臨時(shí)工報(bào)銷的社保費(fèi)用怎么入賬 要走職工薪酬么
老師,我們是一家影視公司,支付合作的演員的報(bào)酬按照什么申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
如果本年內(nèi),多出來(lái)一批商品或者原料,用哪個(gè)科目把它調(diào)整出來(lái)。本年利潤(rùn)還是以前年度損益調(diào)整?;蛘呤鞘裁纯颇俊?/p>
老師好,我想咨詢一下,全年一次性獎(jiǎng)金發(fā)放和工資收入是否都會(huì)并入全年應(yīng)納稅所得里面?發(fā)放年終金怎么扣除個(gè)稅?
老師,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅的政策是哪個(gè)文
老師,請(qǐng)問(wèn)汽車銷售商貿(mào)公司還得二級(jí)網(wǎng)點(diǎn),現(xiàn)在登記是小規(guī)模,公司不想升級(jí)一般納稅人,汽貿(mào)公司稅局是以什么核定一般納稅人?


5%的稅率,小微企業(yè)
你好這樣子的話你,你用這個(gè)差額乘以5%就可以了。
需要按照不含稅的價(jià)格來(lái)扣嗎?還是直接就是按照含稅價(jià)來(lái)扣?
老師還在嗎?
你好,是按照不含稅的價(jià)格來(lái)。