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我公司印花稅不是一直都是按照實(shí)際入賬的收入,成本,增值稅進(jìn)、銷項(xiàng)稅額這4個(gè)數(shù)字合計(jì)來申報(bào)的,我公司簽訂合同的時(shí)候有做價(jià)稅分離,是不是可以就按照入賬的收入,成本的金額來申報(bào),也就是不用申報(bào)增值稅的部分,請(qǐng)問可以這樣申報(bào)嗎?

2024-10-09 14:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-09 14:13

不可以這樣申報(bào)。 印花稅的計(jì)稅依據(jù)通常根據(jù)不同的應(yīng)稅憑證來確定: 如果是購(gòu)銷合同等,一般以合同所載金額為計(jì)稅依據(jù)。合同中如果分別記載了不含稅金額和增值稅金額,應(yīng)按不含稅金額計(jì)算印花稅;如果合同中未分別記載,則應(yīng)按合同所載總金額(含增值稅)計(jì)算繳納印花稅。 對(duì)于沒有簽訂合同但具有合同性質(zhì)的憑證,以憑證所載金額為計(jì)稅依據(jù)

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快賬用戶7285 追問 2024-10-09 14:18

我公司為商貿(mào)公司(購(gòu)進(jìn)貨物,銷售出去那種),前期一直是以入賬的收入,成本來申報(bào)的,現(xiàn)在要是改按照合同簽訂金額來申報(bào)的話可以嗎?

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快賬用戶7285 追問 2024-10-09 14:21

就是以前公司有沒合同但是有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的情況,一直是按照入賬金額來申報(bào)印花稅的,現(xiàn)在都是有合同的,如果按照合同來申報(bào)就會(huì)出現(xiàn)申報(bào)金額小于入賬金額,原因前期有沒按照合同申報(bào)的金額在當(dāng)期確認(rèn)收入,這個(gè)要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-10-09 14:23

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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不可以這樣申報(bào)。 印花稅的計(jì)稅依據(jù)通常根據(jù)不同的應(yīng)稅憑證來確定: 如果是購(gòu)銷合同等,一般以合同所載金額為計(jì)稅依據(jù)。合同中如果分別記載了不含稅金額和增值稅金額,應(yīng)按不含稅金額計(jì)算印花稅;如果合同中未分別記載,則應(yīng)按合同所載總金額(含增值稅)計(jì)算繳納印花稅。 對(duì)于沒有簽訂合同但具有合同性質(zhì)的憑證,以憑證所載金額為計(jì)稅依據(jù)
2024-10-09
按照不含增值稅的金額。
2024-10-09
需要申報(bào)的,沒有合同的也需要交印花稅 是
2024-07-11
你們提前別做,先別做收入不行嗎?
2021-10-13
您好,實(shí)務(wù)中這個(gè)印花稅的申報(bào)和繳納是可以和當(dāng)?shù)囟惥诌M(jìn)行溝通協(xié)商的,不是嚴(yán)格按合同金額申報(bào)的。
2020-09-08
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