不可以這樣申報(bào)。 印花稅的計(jì)稅依據(jù)通常根據(jù)不同的應(yīng)稅憑證來確定: 如果是購(gòu)銷合同等,一般以合同所載金額為計(jì)稅依據(jù)。合同中如果分別記載了不含稅金額和增值稅金額,應(yīng)按不含稅金額計(jì)算印花稅;如果合同中未分別記載,則應(yīng)按合同所載總金額(含增值稅)計(jì)算繳納印花稅。 對(duì)于沒有簽訂合同但具有合同性質(zhì)的憑證,以憑證所載金額為計(jì)稅依據(jù)
印花稅申報(bào),是真的按合同來的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開票收入的不含稅金額申報(bào)印花稅。比如說一個(gè)工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開票數(shù)即銷售額的不含稅金額申報(bào),這樣做對(duì)嗎
也沒有合同就是老板口頭說了個(gè)價(jià),會(huì)變動(dòng)的可能是95%以上。實(shí)際成交價(jià)不確定,可以按照現(xiàn)在的口頭金額入賬嗎。怎么申報(bào)增值稅
老師,我們每個(gè)月和客戶對(duì)賬周期是上月21號(hào)到本月20號(hào),開票也是開這個(gè)時(shí)間段的,我們做賬時(shí)候的收入是按當(dāng)月的實(shí)際銷售金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實(shí)際金額填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是申報(bào)增值稅是按照開票金額申報(bào)的.也是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
老師,印花稅申報(bào)時(shí),我們這邊簽訂的銷售合同都按含稅金額申報(bào)。但收到一些成本票都是零散收的,有時(shí)也不簽合同,這種需要申報(bào)印花稅嗎?印花稅的申報(bào)應(yīng)稅金額怎么去把控取數(shù)來源呢?是全部的營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)成本嗎?
買賣印花稅,一般納稅人,我是季度銷收入+季度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的合計(jì)不含稅金額報(bào),可以嗎?,,麻煩具體說下可以還是不可以,謝謝了 然后小規(guī)模我是直接按季度不含稅收入報(bào)的,如果有進(jìn)來成本票就會(huì)加上報(bào),成本沒有發(fā)票的部分就不計(jì)算印花的。??梢圆?/p>
在開3次根號(hào)結(jié)果是0.41976
=(1.06*1.08*1.1)=1.25928
老師,勞務(wù)派遣公司派遣工作期間社保是不由派遣公司五險(xiǎn)?
郭老師,高新企業(yè)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)能稅前扣除嗎
老師 小規(guī)模建筑跨區(qū)預(yù)交稅費(fèi) 求季末全部做賬分錄
老師請(qǐng)教一下,裝卸服務(wù)用交印花稅嗎
你好老師,我不明白,資成費(fèi)借為什么是?,貸為什么是-,相反收負(fù)所也是一樣的,你能用大白話說下嗎
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷時(shí)間要與實(shí)際租賃時(shí)間一致嗎?不如房租,提前一個(gè)季度付款,提前一個(gè)季度開票,這種什么時(shí)候攤銷呢
老師,請(qǐng)問一下公司是2025年3.24成立的,4月做稅務(wù)登記,報(bào)稅只用申報(bào)4-6月的。但是3月份收到一張刻章的發(fā)票,那我建立賬套這張發(fā)票需要做進(jìn)去的嘛?
殘疾人就業(yè)保障金表里面有個(gè)上年在職職工工資總額包不包括勞務(wù)派遣員工?還有是填寫扣除個(gè)人五險(xiǎn)一金以后的金額還是填寫應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)數(shù)
我公司為商貿(mào)公司(購(gòu)進(jìn)貨物,銷售出去那種),前期一直是以入賬的收入,成本來申報(bào)的,現(xiàn)在要是改按照合同簽訂金額來申報(bào)的話可以嗎?
就是以前公司有沒合同但是有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的情況,一直是按照入賬金額來申報(bào)印花稅的,現(xiàn)在都是有合同的,如果按照合同來申報(bào)就會(huì)出現(xiàn)申報(bào)金額小于入賬金額,原因前期有沒按照合同申報(bào)的金額在當(dāng)期確認(rèn)收入,這個(gè)要怎么處理?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的