你好,無需處理即可的呢
收到一張7420的酒店住宿專用發(fā)票,不抵扣,需要在電子稅務(wù)局勾選不抵扣嗎?還是直接放在那里 不管
去年是小規(guī)模,小規(guī)模期間進來的專票,在增值稅發(fā)票平臺里還在。今年升級為一般納稅人了,那去年小規(guī)模期間的專票怎么處理?是做認證抵扣還是做不抵扣勾選?
業(yè)務(wù)招待費收到專票,不能抵扣,那電子稅務(wù)局里面這張票該怎么處理?
老師,小規(guī)模納稅人開3%的專票,還可以在電子稅務(wù)局上勾選抵扣嗎?
收到的3%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,在電子稅務(wù)局的抵扣勾選:從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票欄里查詢不到,怎么處理
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
一直在后臺啊?如果要是處理,需要怎么做?
您好,這個不影響的呢,無需處理
小規(guī)模納稅人收到專票不能抵扣,視為普票的,不處理的。