你好不需要的 不用填寫的
季度沒有達(dá)到30萬起征點(diǎn),免稅,是不是不用填寫,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
小規(guī)模,未達(dá)起征點(diǎn)的,還需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎
請(qǐng)問老師小規(guī)模增值稅申報(bào),未達(dá)到起征點(diǎn),信息比對(duì)不通過,按1%開具的普通發(fā)票,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫?
個(gè)體戶申報(bào)增值稅時(shí),銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)申報(bào)時(shí),還需要填寫《增值稅減免明細(xì)表嗎》
小規(guī)模個(gè)體戶 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 如果是沒達(dá)到起征點(diǎn)的免稅收入 金額 需要填寫這個(gè)申報(bào)表嗎
老師,在做收入分錄時(shí),借銀行存款,貸方 主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,請(qǐng)問這個(gè)現(xiàn)金流我都選 銷售商品和勞務(wù)收到的現(xiàn)金嗎? 這個(gè)收入和應(yīng)交增值稅都這么選
我們是大米加工廠,企業(yè)所得稅都不用交是吧?
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅,增值稅這些都已經(jīng)申報(bào)成功, 就剩這個(gè)印花稅,已經(jīng)填寫了,怎么申報(bào)不了
老師,火炬年報(bào)是高新年報(bào)嗎
老師,現(xiàn)在有一張藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)它票面信息不齊全,然后讓他們跟對(duì)方說全沖紅重開,但是對(duì)方說這張發(fā)票上月已經(jīng)開了退貨紅票了,那我讓他們沖紅重開的話,是不是就只能減去退貨部分?jǐn)?shù)量及金額了?
請(qǐng)問下24年公司欠繳增值稅,25年有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣24年稅嗎
申請(qǐng)發(fā)票時(shí),發(fā)現(xiàn)是2級(jí)納稅人,怎么是2級(jí),怎么解除?怎么申請(qǐng)發(fā)票
老師,您好,我想請(qǐng)教一下,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)表當(dāng)中,火車票的進(jìn)項(xiàng)稅額,是否是包含在第二行,本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,這一行?
出口方式有FCA這種嗎? 這種方式和報(bào)關(guān)單上一樣嗎?
稅務(wù)注銷,工商不注銷,專利給放著,以后也許還用,可以嘛
系統(tǒng)提示比對(duì)不成功,提示
忽略提交了就可以的