你好,這個建議你沖減應(yīng)收款。
2017年1月,企業(yè)銷售大型專用設(shè)備,合同條款:訂立合同時收取貨款的30%定金,并在收到定金時按照設(shè)備全款開具了增值稅專用發(fā)票,半年后2017年7月份設(shè)備交付安裝完畢投入使用,并收到設(shè)備價款的60%,剩下的10%作為質(zhì)量保證金,保證兩年后沒有質(zhì)量問題客戶才付清余款。到現(xiàn)在2020年底,設(shè)備使用良好,客戶一直以各種理由拒絕付清10%的質(zhì)量保證金,市場部評估收回質(zhì)量保證金的可能性已經(jīng)極底,應(yīng)該如何賬務(wù)處理才能減少應(yīng)納稅所得額。公司這樣的客戶比較偏多,在訂立合同時就預(yù)估有極大的風(fēng)險收不到最后的10%的質(zhì)量保證金,可以一直不確認(rèn)這10%的收入嗎?
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款,這些應(yīng)收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的,然后現(xiàn)在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了,那么我這個賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過來的話,只能導(dǎo)到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
提問:老師我們是家典當(dāng)公司。有一個客戶在我們這里辦理了最高額抵押貸款。貸款分三筆轉(zhuǎn)給他的。當(dāng)票開了三張。現(xiàn)在因為沒錢償還我們已經(jīng)司法訴訟了。根據(jù)三張當(dāng)票律師按照三個案件提起訴訟。現(xiàn)在三分判決書已經(jīng)全部下來了。那我后面賬務(wù)處理是根據(jù)三分判決書和相應(yīng)的資金回收情況賬務(wù)處理還是說可以把三個放一起處理?因為目前有一份判決書執(zhí)行款到位了有利息收入。另兩份還在執(zhí)行中有可能會發(fā)生損失。所以問問看老師怎么處理比較合適
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 現(xiàn)在因為一項目,B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當(dāng)時放的這筆貸款是在A公司的賬戶, 借:銀行存款 貸:長期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對接項目方支付工程款 借:在建工程 貸:銀行存款 現(xiàn)在之前的憑證有2筆業(yè)務(wù)看不懂,麻煩回答一下 1??:這個賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款 貸:在建工程 因為這個項目后期還有付款,賬戶錢已支付完.后期的花費也是在其他應(yīng)收款里面記著 2??:B公司在賬戶錢支付完了以后,自己支付了項目應(yīng)還本金,因此A公司要沖減長期借款,A公司的分錄是這樣寫的 借:長期借款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沒看懂的是,B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應(yīng)付款 第二現(xiàn)在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
光伏自發(fā)自用電怎么做憑證
銷售產(chǎn)品一批取得銷售,收入95萬元增值稅稅率13%降速款。存入銀行50%,其余50%尚未收到的會計分錄
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老師,公司購入一輛車,車輛購置稅和購車發(fā)票已經(jīng)來了,但是車牌費發(fā)票還沒來,本月入賬怎么做分錄
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老師,請教下我們的固定資產(chǎn)折舊,比方固定資產(chǎn)100萬,預(yù)計凈殘值10萬,累計折舊達(dá)到90萬就可以不用折了吧
老師,增值稅稅務(wù)系統(tǒng)自動出來的數(shù)據(jù)為什么和實際的數(shù)據(jù)不一致?
老師,我們購進(jìn)了兩臺設(shè)備,入賬的時候是庫存商品,結(jié)果研發(fā)說我們需要自己在這個的基礎(chǔ)上改進(jìn),請問我如何賬務(wù)處理,計入什么科目現(xiàn)在?需要將庫存商品轉(zhuǎn)入什么科目?
為什么使用Round函數(shù)在Excel表格上=Round(h22,2)回車之后原本的數(shù)據(jù)就變成0了?謝謝
老師我的意思是之前的應(yīng)收不是收不回來來了嗎?已經(jīng)走中信保理賠了,但是理賠款沒下來,這部分應(yīng)收款即使沒有全部收回,是不是也視同收匯了可以退稅的,那如果客戶在理賠款進(jìn)賬之前打進(jìn)來款了 ,我可以不沖減之前的應(yīng)收款,我沖減近期出貨的應(yīng)收款,后面的應(yīng)收款有對應(yīng)的退稅也就可以正常退了,這樣可以嗎?還是說收的款必須按時間順序先沖減以前的
你好,那沒有要求按時間的。按實際的來就行了。