預(yù)繳就可以彌補虧損的
老師,有幾個問題想請教一下: 1、彌補以前年度虧損只能在匯算清繳的時候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,明年匯算清繳時彌補以前年度虧損后仍需繼續(xù)彌補,預(yù)繳的企業(yè)所得稅返還嗎?
第一季度企業(yè)所得稅申報的時候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補以前年度虧損,第一季度有利潤,預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報的時候能不能彌補以前年度虧損呢
老師,所得稅季度申報(預(yù)扣預(yù)繳)如果當(dāng)季有虧損,那么這個虧損可以 抵扣 下個季度(預(yù)扣預(yù)繳)的盈利嗎?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅是預(yù)繳制的,如果第四季度盈利,但是公司沒有那么多資金想在年度匯算清繳時候再繳納可以嗎?就是第四季度申報時候申報虧損著先或者盈利一半先
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費啊?每個月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
怎么操作呢
自動的 系統(tǒng)自動填寫
但是為啥我們企業(yè),第一季度的時候繳納企業(yè)所得稅了呢,賬上未分類利潤在貸方
表示企業(yè)是盈利的
不是吧,未分配利潤借方90萬,本年利潤貸方10萬,那就是整體虧損
賬上未分類利潤在貸方2024-10-07 20:06:59 你說的這個不是未分配利潤