久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,固定資產(chǎn)出售當月還計提折舊嗎?假如一固定資產(chǎn)每月折舊額是1000元,截止到24年8月累計折舊額為15000元,該固定資產(chǎn)余額還剩21000元,于24年9月份出售得到10000萬,請問我該怎么進行賬務(wù)處理?

2024-10-06 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-06 15:59

你好,固定資產(chǎn)出售的當月,是需要計提折舊的。 我需要與你確認一下,出售得到10000元,還是10000萬呢??

你好,固定資產(chǎn)出售的當月,是需要計提折舊的。
我需要與你確認一下,出售得到10000元,還是10000萬呢??
頭像
快賬用戶2380 追問 2024-10-06 16:05

是10000元,不好意思

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-06 16:08

你好,賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理

頭像
快賬用戶2380 追問 2024-10-06 16:10

資產(chǎn)處置損益?。课耶敃r做到營業(yè)外支出了,這個可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-06 16:10

你好,應(yīng)當計入?資產(chǎn)處置損益 科目才是的。 現(xiàn)在不可以計入 營業(yè)外支出? 了?

頭像
快賬用戶2380 追問 2024-10-06 16:11

是去年做的,那我該怎么調(diào)呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-06 16:12

你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:利潤分配—未分配利潤—資產(chǎn)處置損益,貸:利潤分配—未分配利潤—營業(yè)外支出

頭像
快賬用戶2380 追問 2024-10-06 16:14

不能直接借 資產(chǎn)處置損益 貸 營業(yè)外支出嗎?加利潤分配-未分配利潤跟不加的區(qū)別是什么呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-06 16:19

你好,不可以的。 因為是對 跨年損益事項? 的調(diào)整,就需要通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算的。 不加利潤分配—未分配利潤,說明是錯誤的?

頭像
快賬用戶2380 追問 2024-10-06 16:21

那我得在利潤分配-未分配利潤科目那里增加兩個二級科目?即 資產(chǎn)處置損益和營業(yè)外支出?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-06 16:22

你好,是的,是這樣的

頭像
快賬用戶2380 追問 2024-10-06 16:25

好的 謝謝 那固定資產(chǎn)領(lǐng)用3個月退回的賬務(wù)處理呢,一固定資產(chǎn)5000元,月折舊額132元,領(lǐng)用3個月累計折舊額是396元,退回當月還要折舊嗎?退回當月的賬務(wù)處理該怎么寫?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-06 16:25

你好,是什么原因?qū)е逻€有固定資產(chǎn)退回的呢??

頭像
快賬用戶2380 追問 2024-10-06 17:12

部門領(lǐng)用固定資產(chǎn),同時也領(lǐng)了固定資產(chǎn)的配件,配件我們當成固定資產(chǎn)處理,但領(lǐng)了三個月這個配件還沒使用,當時有客戶需要就退回倉庫,拿來賣給客戶

頭像
快賬用戶2380 追問 2024-10-06 17:24

這個配件單價5000元,且包裝箱沒有拆開過

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-07 08:34

你好,既然是這樣(還沒使用,當時有客戶需要就退回倉庫)退回了,就做之前領(lǐng)用(固定資產(chǎn)的配件)的相反分錄就是了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,固定資產(chǎn)出售的當月,是需要計提折舊的。 我需要與你確認一下,出售得到10000元,還是10000萬呢??
2024-10-06
同學(xué)你好 對的 應(yīng)該直接填寫本年折舊的金額
2022-05-12
借累計折舊貸利潤分配未分配利潤 借固定資產(chǎn)清理貸累計折舊 借為分配利潤貸固定資產(chǎn)清理
2024-10-20
需要沖銷錯誤的分錄,并做正確的調(diào)整。先沖原錯誤分錄,再補正確分錄。沖銷:借:累計折舊 -500,貸:固定資產(chǎn)清理 500。然后補正確分錄:借:固定資產(chǎn)清理 500,貸:累計折舊 500。這樣累計折舊就調(diào)整回來了。
2024-10-22
你好,稍等我看一下的。
2023-12-12
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×