你好, 承包怎么是做的收入負數(shù)
老師,您好,我們公司在代繳社保的公司給員工上社保,代繳社保公司會收取一定的代理費,單位部分還是公司承擔(dān),個人部分自己承擔(dān),那計提工資和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么做好?
老師,我們是房地產(chǎn)公司,前期預(yù)售房的首付款都是私戶,這個月開的發(fā)票,請問怎么做分錄,借:其他應(yīng)付款 -老板 貸預(yù)收賬款 還是借其他應(yīng)收款-老板 貸預(yù)收賬款呢
老師您好,請問企業(yè)代替員工支付的水電費需要計提嗎?目前我們公司的做法是在計提房租水電的時候把應(yīng)收員工水電費的那部分計入到了借:其他應(yīng)收款—員工水電費,貸:其他應(yīng)付款—物業(yè)公司 ,然后在支付工資的時候借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—員工水電費,請問這樣做分錄對嗎?
老師您好!公司有個項目經(jīng)理,法院執(zhí)行(因為不要票)有一筆設(shè)計費100000公司未開發(fā)票,錢己到公司賬上,項目經(jīng)理想把這筆100000元從公司賬上取走,并且用工資的形式領(lǐng)取,怎樣做分錄?錢到賬時借:銀行存款100000貸:其他應(yīng)付款100000
老師請問一下,我們公司幫另外一個母公司貸發(fā)一個員工的工資,而且還在這邊申報了,怎么入賬后期這筆代發(fā)工資款還需要收回來,怎么錄入會計分錄?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負責(zé)人驗收確認并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。