你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人?

小規(guī)模納稅人,在去稅局代開(kāi)專票時(shí)自動(dòng)扣繳了增值稅和城建稅。那我做繳費(fèi)憑證時(shí)附件附什么上去。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:銀行存款 憑證后面除了扣款付款憑證還需要附什么資料
增值稅和附加稅扣款的憑證后面除了銀行回單還需要附什么
做賬時(shí)增值稅計(jì)提時(shí),比如借應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入-免稅額,這個(gè)憑證后面應(yīng)該附什么單據(jù),計(jì)提所得稅時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交所得稅,這個(gè)憑證后面附什么單據(jù),還有計(jì)提印花稅的時(shí)候,又應(yīng)該附什么單據(jù),交稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),貸現(xiàn)金/銀行存款,我知道這個(gè)后面附銀行回單或者完稅證,但計(jì)提的時(shí)候不知道
緩交的增值稅及附加稅在八月交了,做分錄是直接借方各種稅費(fèi)貸方銀行存款就行了嗎?不需要先計(jì)提稅金及附加了嗎?
是一家小規(guī)模公司,上個(gè)季度我銷售了七萬(wàn)多的貨物,季末沒(méi)有計(jì)提稅金附加,售貨物時(shí),借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 十月份我繳了增值稅附加稅,我做賬需要怎么做分錄 沒(méi)有計(jì)提,借稅金及附加 貸銀行存款 這樣對(duì)嗎
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開(kāi)票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫(xiě)委托付款證明嗎?
咨詢費(fèi)開(kāi)票是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)咨詢費(fèi)嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)的上,但是問(wèn)題是有一張需要進(jìn)項(xiàng)稅專票抵扣的,我沒(méi)認(rèn)證抵扣 錯(cuò)誤按照旅客運(yùn)輸服務(wù)手動(dòng)填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實(shí)是那么多,但是專票2張沒(méi)抵扣
剛才問(wèn)題問(wèn)錯(cuò)了,就是11月份報(bào)稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說(shuō)送貨單開(kāi)了10臺(tái),出口六臺(tái),內(nèi)銷四臺(tái),送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,哪個(gè)位置填寫(xiě)數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號(hào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑行業(yè)開(kāi)具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會(huì)計(jì)分錄,收到供應(yīng)商的會(huì)計(jì)分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)每種數(shù)量都多開(kāi)80,然后這樣配單會(huì)剩一點(diǎn)點(diǎn),會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題嗎,
你好老師,有沒(méi)有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策


附加稅的話,借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等。 然后在支付的時(shí)候借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等。貸銀行存款。
小規(guī)模企業(yè)
你好你按上面說(shuō)的做憑證就可以了。
計(jì)提的時(shí)候是借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。