您好,這個(gè)的話,你可以先沖銷暫估,然后在做一個(gè)正確的,差額維修費(fèi)做費(fèi)用,這就行
老師,我是一家小規(guī)模公司,上月暫估入庫商品,商品已經(jīng)出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月票回來了,金額比暫估的成本高一點(diǎn),我這個(gè)月怎么寫分錄
剛從外賬公司拿帳回來建帳,發(fā)現(xiàn)庫存商品沒有明細(xì),只有余額56770,應(yīng)付暫估83290.95,但是我梳理一遍庫存發(fā)現(xiàn),應(yīng)付暫估里有2016年的水泵維修費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本暫估64356,這個(gè)是對(duì)的嗎,能改,還是后續(xù)怎么消除應(yīng)付暫估,我根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票梳理的庫存為144131,但是他賬面庫存56770,他是按銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致庫存差異,我建帳庫存商品怎么建啊
老師,上個(gè)月做了暫估入賬,比實(shí)際到票少,有差額,差了5022.12,那這個(gè)月庫存商品轉(zhuǎn)成本,這個(gè)庫存商品是本月的庫存商品嗎?還是要加上這個(gè)5022.12呢
老師,請(qǐng)問上個(gè)月暫估的商品入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月發(fā)票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn),請(qǐng)問賬務(wù)上怎么處理呢?
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負(fù)數(shù)),做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫存,那差額部分怎么做,相對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)怎么做,老師可以給我寫個(gè)分錄嗎?好難啊
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
借應(yīng)付賬款暫估-315000 貸應(yīng)付賬款273000 銷售費(fèi)用4200, 這樣做對(duì)嗎?
去年的暫估影響報(bào)表嗎
嗯對(duì),是這樣處理,這個(gè)不影響報(bào)表