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Q

老師你好,客戶多付錢了,也不要怎么做賬務(wù)處理,我們多付錢了,供應(yīng)商不退怎么做賬務(wù)處理

2024-09-30 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-30 12:25

同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 12:28

借和貸\'是什么

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齊紅老師 解答 2024-09-30 12:28

同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 12:31

是上個月的,我做應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在怎么沖

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齊紅老師 解答 2024-09-30 12:31

同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 12:33

客戶不是應(yīng)收賬款嗎,我上個月做應(yīng)收賬款貸方,這個月客戶不要了,我怎么做

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齊紅老師 解答 2024-09-30 12:34

同學(xué),你好 那你放在了貸方,現(xiàn)在沖就是放在借方

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 12:35

在應(yīng)收賬款貸的

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 12:36

你前面回答是反的嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-30 12:38

同學(xué),你好 我第一次的回答是按照正常情況回答的,應(yīng)收余額一般在借方 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 第二次回答,是根據(jù)你的表述,我做應(yīng)收賬款貸方 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 12:45

是這樣的上個月銷售款多收了190.3元,\'我做應(yīng)收賬款貸方,這個月又銷售要沖190元,3元不要了,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這190和3元我怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-09-30 12:47

上個月銷售款 借:應(yīng)收賬款??190.3 貸:主營業(yè)務(wù)收入??190.3 這個月又銷售要沖190元 借:應(yīng)收賬款? -190 貸:主營業(yè)務(wù)收入? -190 差額0.3 借:應(yīng)收賬款? -0.3 借:營業(yè)外支出? 0.3

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 12:47

老師我怎么做

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 12:51

多收了3元

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 12:51

不是少收

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 12:52

上個月做做應(yīng)收賬款貸方了

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齊紅老師 解答 2024-09-30 12:53

同學(xué),你好 這么做 借:應(yīng)收賬款? -0.3 借:營業(yè)外支出? 0.3

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 12:55

多收錢不是營業(yè)外收入嗎

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 12:56

怎么沖營業(yè)外支出?

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齊紅老師 解答 2024-09-30 12:56

借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 你這個分錄不是多收錢了,你這個分錄是多做收入了,你確定一下 你說你多收錢了,那沒有看的銀行存款的分錄

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 13:01

上個月銷售1000元,客戶回款1190.3,我做借:應(yīng)收賬款1190.3貸:主營業(yè)務(wù)收入1000。這個月又銷售1000元,3元不給客戶計算了,就沖190,其他掛賬

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 13:02

190.3就在應(yīng)收賬款貸方了,\'這個月怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-09-30 13:04

你現(xiàn)在是不是應(yīng)收賬款借方掛著0.3???

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快賬用戶9042 追問 2024-09-30 13:05

可以發(fā)圖片嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-30 13:06

190.3就在應(yīng)收賬款貸方了,這個月怎么處理 那你現(xiàn)在是應(yīng)收賬款貸方掛了190.3,你要沖銷的分錄就是這個 借:應(yīng)收賬款? ?190.3 貸:營業(yè)外收入? 190.3 但是你不是說190,你沖了嗎,怎么還有金額

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同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出
2024-09-30
您好,退貨:借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))%2B銷項稅額(負(fù)數(shù)) 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)收賬款 貸銀行存款
2025-01-22
你好,借應(yīng)付賬款貸銀行存款貸營業(yè)外收入
2020-08-17
同學(xué),你好 按照38000入賬
2024-01-25
同學(xué),你好,計到營業(yè)外收支處理就可以了
2022-10-23
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