同學,你好 轉到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出
老師好,客戶少付了6毛錢,也不會付了,我應收賬款掛著的這個6毛錢,怎么處理
預付賬款付多了對方不開票也不退款,我們賬務怎么處理好呢
老師,付款付了38000,然后客戶發(fā)票多開了一分錢怎么做賬務處理
老師,我們公戶給供應商付了款,但是不開發(fā)票,這個賬務處理怎么做
老師你好,客戶多付錢了,也不要怎么做賬務處理,我們多付錢了,供應商不退怎么做賬務處理
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設備300萬 怎么轉讓或者售賣 稅費最少
設備售賣稅費要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉給對方個人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個月都要調匯啊,比如應收賬款:根據(jù)8月最后一個工作日的匯率調整財務費用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補入賬分錄怎么寫
公戶轉貨款給個人,分錄
借和貸\'是什么
同學,你好 借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外支出 貸:應收賬款
是上個月的,我做應收賬款貸方,現(xiàn)在怎么沖
同學,你好 借:應收賬款 貸:營業(yè)外收入
客戶不是應收賬款嗎,我上個月做應收賬款貸方,這個月客戶不要了,我怎么做
同學,你好 那你放在了貸方,現(xiàn)在沖就是放在借方
在應收賬款貸的
你前面回答是反的嗎
同學,你好 我第一次的回答是按照正常情況回答的,應收余額一般在借方 借:營業(yè)外支出 貸:應收賬款 第二次回答,是根據(jù)你的表述,我做應收賬款貸方 借:應收賬款 貸:營業(yè)外收入
是這樣的上個月銷售款多收了190.3元,\'我做應收賬款貸方,這個月又銷售要沖190元,3元不要了,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,這190和3元我怎么處理
上個月銷售款 借:應收賬款??190.3 貸:主營業(yè)務收入??190.3 這個月又銷售要沖190元 借:應收賬款? -190 貸:主營業(yè)務收入? -190 差額0.3 借:應收賬款? -0.3 借:營業(yè)外支出? 0.3
老師我怎么做
多收了3元
不是少收
上個月做做應收賬款貸方了
同學,你好 這么做 借:應收賬款? -0.3 借:營業(yè)外支出? 0.3
多收錢不是營業(yè)外收入嗎
怎么沖營業(yè)外支出?
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 你這個分錄不是多收錢了,你這個分錄是多做收入了,你確定一下 你說你多收錢了,那沒有看的銀行存款的分錄
上個月銷售1000元,客戶回款1190.3,我做借:應收賬款1190.3貸:主營業(yè)務收入1000。這個月又銷售1000元,3元不給客戶計算了,就沖190,其他掛賬
190.3就在應收賬款貸方了,\'這個月怎么處理
你現(xiàn)在是不是應收賬款借方掛著0.3???
可以發(fā)圖片嗎
190.3就在應收賬款貸方了,這個月怎么處理 那你現(xiàn)在是應收賬款貸方掛了190.3,你要沖銷的分錄就是這個 借:應收賬款? ?190.3 貸:營業(yè)外收入? 190.3 但是你不是說190,你沖了嗎,怎么還有金額