你好,如果沒(méi)有開始施工的話,開預(yù)付款的不征稅稅率。如果正常開始施工了,那就開正常的業(yè)務(wù)的發(fā)票。比如是工程的話,建筑服務(wù),某某工程。一般納稅人6%。

老師,再問(wèn)您一個(gè)建筑勞務(wù)公司的問(wèn)題,建筑勞務(wù)公司提供建筑勞務(wù),開具發(fā)票可以開具稅率是多少的發(fā)票?項(xiàng)目名名稱開具什么?是不是可以做支付包工頭工資,就是所有與建筑工的工資支付給一個(gè)包工頭?我剛接觸一家建筑勞務(wù)公司,好像是按著一個(gè)收入的比例發(fā)工資做成本是嗎?實(shí)務(wù)中是不是很多勞務(wù)公司都是這樣做的?
你好!老師!我們是建筑企業(yè)公司,現(xiàn)在要付一筆征地賠償款,可是對(duì)方開不了發(fā)票,用收款收據(jù),請(qǐng)問(wèn)這收據(jù)可以稅前抵扣嗎?可以要求他們開票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是建筑公司,有些項(xiàng)目已經(jīng)完工,但是甲方未結(jié)算,且沒(méi)有錢付,導(dǎo)致了一部分工程款未開票,那么我公司要如何確認(rèn)收入?
小規(guī)模建筑公司項(xiàng)目剛開工就收到甲方的預(yù)付款,連續(xù)3個(gè)月都有工程款20+20+20=60萬(wàn)進(jìn)來(lái),但是甲方?jīng)]讓開發(fā)票給他,10月份申報(bào)的時(shí)候要預(yù)交增值稅嗎?是不是還不能確認(rèn)收入吧,等真正開了60萬(wàn)發(fā)票再確認(rèn)收入嗎?
小規(guī)模建筑公司項(xiàng)目剛開工就收到甲方的預(yù)付款,連續(xù)3個(gè)月都有工程款20+20+20=60萬(wàn)進(jìn)來(lái),但是甲方?jīng)]讓開發(fā)票給他,10月份申報(bào)的時(shí)候要預(yù)交增值稅嗎?是不是還不能確認(rèn)收入吧,等真正開了60萬(wàn)發(fā)票再確認(rèn)收入嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車,都是租賃別人的車?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?

