計(jì)提離職賠償金時(shí): 借:管理費(fèi)用(根據(jù)員工所屬部門確定費(fèi)用科目) 貸:應(yīng)付職工薪酬 — 辭退福利 實(shí)際支付離職賠償金時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 — 辭退福利 貸:銀行存款等

請(qǐng)問(wèn)老師付員工離職賠償分錄怎么做?
支付職工離職賠償金怎么做賬?
老師,支付給離職員工的賠償金,記入什么會(huì)計(jì)科目
給員工支付離職賠償金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,離職補(bǔ)償金怎么做分錄啊,賠償員工60000
老師好 生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)在報(bào)表里怎么看
老師,公司2008年成立的,固定資產(chǎn)是房屋金額80萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,到現(xiàn)在2025年了,一直沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊,公司也沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入0,這樣的怎么處理呢
上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跨越要沖紅,重新開票,在賬務(wù)上,需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖嗎?
老師您好,請(qǐng)教一下,企業(yè)40萬(wàn)購(gòu)入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊10萬(wàn),剩余價(jià)值30萬(wàn),該固定資產(chǎn)按照15萬(wàn)低價(jià)銷售后應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們開票給對(duì)方,對(duì)方不想要票,讓我們轉(zhuǎn)到私戶給他,我們說(shuō)必須開票,然后對(duì)方就說(shuō)要扣稅點(diǎn)的錢,請(qǐng)問(wèn)下這種情況一般怎么處理
關(guān)于個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股份,于2026年執(zhí)行的新規(guī)定是啥內(nèi)容老師
怎么把內(nèi)外賬合并成一套賬
老師,我們成立了一個(gè)新的公司 我們?cè)瓉?lái)的公司是自己研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的 我們現(xiàn)在新的公司賣我們?cè)瓉?lái)公司的一些產(chǎn)品,在亞馬遜上開了兩個(gè)店,現(xiàn)在要申報(bào)平臺(tái)收入了,但我們之前賬務(wù)都統(tǒng)一做在原來(lái)的公司了,應(yīng)該怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司沒(méi)有成本只有收入?
請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提的印花稅,摘要和會(huì)計(jì)分錄都怎么寫
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識(shí)


我們是小規(guī)模,可以直接歸到成本里邊嗎
同學(xué)你好 員工工資是成本的話就可以
好的,謝謝,另外請(qǐng)問(wèn)買的電腦,給員工辦公用,放成本還是管理費(fèi)用呢?
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)