你好,這個(gè)月管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬辭退補(bǔ)償。 然后再借應(yīng)付職工薪酬,辭退補(bǔ)償貸,銀行存款。

請問老師付員工離職賠償分錄怎么做?
請問老師:公司賠償給離職員工的一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金的分錄怎么做
老師 員工離職賠償金 怎么做賬呢
給員工的離職補(bǔ)償金怎么做分錄
員工離職補(bǔ)償金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好 生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)在報(bào)表里怎么看
老師,公司2008年成立的,固定資產(chǎn)是房屋金額80萬,沒有發(fā)票,到現(xiàn)在2025年了,一直沒有計(jì)提過折舊,公司也沒有營業(yè)收入0,這樣的怎么處理呢
上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跨越要沖紅,重新開票,在賬務(wù)上,需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖嗎?
老師您好,請教一下,企業(yè)40萬購入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊10萬,剩余價(jià)值30萬,該固定資產(chǎn)按照15萬低價(jià)銷售后應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
請問下老師,我們開票給對方,對方不想要票,讓我們轉(zhuǎn)到私戶給他,我們說必須開票,然后對方就說要扣稅點(diǎn)的錢,請問下這種情況一般怎么處理
關(guān)于個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股份,于2026年執(zhí)行的新規(guī)定是啥內(nèi)容老師
怎么把內(nèi)外賬合并成一套賬
老師,我們成立了一個(gè)新的公司 我們原來的公司是自己研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的 我們現(xiàn)在新的公司賣我們原來公司的一些產(chǎn)品,在亞馬遜上開了兩個(gè)店,現(xiàn)在要申報(bào)平臺(tái)收入了,但我們之前賬務(wù)都統(tǒng)一做在原來的公司了,應(yīng)該怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司沒有成本只有收入?
請問多計(jì)提的印花稅,摘要和會(huì)計(jì)分錄都怎么寫
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識(shí)

