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企業(yè)因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳納的企業(yè)所得稅稅款,可在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的向以后年度遞延抵扣。這個(gè)怎么理解?假如我24年發(fā)現(xiàn)20年實(shí)際未扣的損失了,是在24年扣,還是20年扣?

2024-09-29 21:37
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2024-09-29 21:41

你好,在20年調(diào)整匯算報(bào)表扣除

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你好,在20年調(diào)整匯算報(bào)表扣除
2024-09-29
是的,就是在5年內(nèi)追補(bǔ)確認(rèn)損失,超5年就不行了
2024-07-10
同學(xué)你好 就是實(shí)際所屬期
2022-08-15
您好,根據(jù)您的理解,2016年
2022-04-30
同學(xué)你好,把這幾年的所得稅申報(bào)表要依次調(diào)整.
2022-12-22
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