這么理解 回家給你退稅 那你允許抵扣的就減少了 生產(chǎn)企業(yè),他退的是你留底的那一部分,那你留底的就減少了。留底本來是在借方吧,然后商貿(mào)的話,他退的是進(jìn)項(xiàng)稅額。你進(jìn)項(xiàng)稅額借方是增加,那你減少你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,他不就是在貸方。
企業(yè)的應(yīng)付利息是負(fù)債類科目,為什么可以用 借: 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2000 應(yīng)付利息4000 貸:銀行存款6000 來表示?負(fù)債類科目不是表示增加用貸方嗎?
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)為什么是負(fù)債類呢?采購(gòu)東西的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是增加,應(yīng)該寫在貸方表增加吧?
應(yīng)交稅費(fèi)不是負(fù)債類科目嗎,不應(yīng)該是負(fù)債增加記入貸方科目嗎?為啥是借方呢?不明白
請(qǐng)問老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類,期末余額不是應(yīng)該在貸方表示嗎,為啥是在借方
出口退稅 為什么是在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方,貸方是負(fù)債,不是應(yīng)該表示企業(yè)負(fù)債增加嗎?
公司是買課程的,比如賣會(huì)計(jì)課,開票怎么開
老師,下面標(biāo)紅的這句話,適用建筑服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目3%,按1%預(yù)繳增值稅嗎?一般納稅人和小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人開130萬三個(gè)點(diǎn)的專票需要交多少增值稅?多少附加稅。
老師,資本公積科目需要設(shè)二級(jí)科目嗎?
老師,利潤(rùn)總額包括包括營(yíng)業(yè)外收支嗎
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師麻煩問一下,我在裝訂2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表,稅款所屬期是2023年12月,但是填報(bào)日期是2024年1月10號(hào),需要裝訂在2023年,還是2024年,謝謝老師
老師,我建賬套的時(shí)候月份選錯(cuò)了,怎么更改?
利潤(rùn)總額包括包括營(yíng)業(yè)外收支嗎
老師 您幫我看一下這個(gè)
這樣說我理解了,還有一個(gè)問題就是,經(jīng)濟(jì)法老師說如果退稅的稅率和銷售稅率有差額的話,不能減免的稅額是用銷售收入×稅率差額,但是別的老師又是拿進(jìn)貨成本×稅率差額。具體是用哪個(gè)呢?就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那個(gè)數(shù)值,用的是哪個(gè)數(shù)據(jù)來×稅率差額?
你好,你說的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 商貿(mào)假設(shè)退稅率是9%的進(jìn)項(xiàng)稅額的是13%差額的這一部分4%是用進(jìn)項(xiàng)的稅額×4%。
進(jìn)項(xiàng)稅額×4%?但是我看到的是那個(gè)老師用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額×4%呢
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的 不能用銷售額