你好 應(yīng)交稅費(fèi) 是負(fù)債類科目的 。 你應(yīng)該繳納給稅局的 。 采購(gòu)是進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)可以抵減的 進(jìn)項(xiàng)稅是借方增加 貸方減少
老師這個(gè)第二個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅 屬于負(fù)債 那我采購(gòu) 我這個(gè)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該增加 記貸方才對(duì)呀 為啥是借方
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)為什么是負(fù)債類呢?采購(gòu)東西的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是增加,應(yīng)該寫在貸方表增加吧?
應(yīng)交稅費(fèi)不是負(fù)債類科目嗎,不應(yīng)該是負(fù)債增加記入貸方科目嗎?為啥是借方呢?不明白
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 是負(fù)債 類科目 它增加 應(yīng)該在貸方 呀
老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)寫在借方是不是就表示相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣啊,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)科目是個(gè)負(fù)債類科目,增加額和余額應(yīng)該都寫在貸方才對(duì),那買東西時(shí)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額而且寫在借方,就相當(dāng)于沖減了進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是說表明對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,可以這樣理解嗎?
請(qǐng)問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購(gòu)進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請(qǐng)問 開的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬(wàn)或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來(lái)的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬,對(duì)賬之后我們公司要給銷售公司開對(duì)公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時(shí),需要開外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請(qǐng)問供應(yīng)商向我們借款時(shí),我能不能直接沖減他們的貨款,計(jì)入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師,個(gè)體工商戶最近一期增值稅申報(bào)表顯示本期免稅銷售額55000,是一個(gè)季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬(wàn)以內(nèi)普票免稅
個(gè)體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
你說的這些我都知道,可是進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是我們要交的稅,應(yīng)該是增加才對(duì)啊
你好 你們進(jìn)項(xiàng)稅 購(gòu)買回來(lái)本來(lái)也是做借方 增加的 。 我說的是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目 是有很多明細(xì)的。 不只是進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),這個(gè)不是寫在借方嗎? 是的話,就是我上面第二個(gè)問題
1. 應(yīng)交稅費(fèi)是一個(gè)會(huì)計(jì)科目。屬于負(fù)債類科目。下設(shè)應(yīng)交所得稅及應(yīng)交增值稅等二級(jí)或者三級(jí)科目 2.進(jìn)項(xiàng)稅是應(yīng)交稅費(fèi)下面的明細(xì)科目 ;進(jìn)項(xiàng)稅額其相當(dāng)于是一項(xiàng)資產(chǎn),其增加表示可抵減銷項(xiàng)稅額的金額增加。其在借方表示的是增加進(jìn)項(xiàng)稅額,最終會(huì)減少應(yīng)交增值稅的金額。