你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模
老師你好 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。(都要預繳哪些稅費) 有2016年4.30之前的項目 采取的簡易征收 5%,請問預繳增值稅 按幾個點 ,土地增值稅怎么交? 還有即將要建的項目, 是不是要采用一般計稅方法,增值稅該怎么預交?
老師 請問去年有個項目異地預交重復多交了稅,現(xiàn)在那個項目也完了。也不好退稅,稅務局那邊也退不了?,F(xiàn)在在其他地方有個新項目。開票50萬,預交了9174.31的增值稅。我能否用以前多預交的來抵扣這個項目的7個點呢??
請問一般納稅人的房地產(chǎn)企業(yè)銷售老項目,采用簡易計稅,需要預交增值稅嗎?
異地項目預交稅費 需不需要計提? 預交增值稅借方應交稅費—應交增值稅—三級明細科目做什么? 應交稅金—應交增值稅—預繳增值稅/已交增值稅/未交增值稅三個科目是怎么用的? 請教一下各位老師
老師麻煩幫我看一下異地預交項目的我算稅有沒有問題,里面分了有小規(guī)模和一般納稅人
郭老師,非同控的長期股權投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個我賬
老師 個體工商戶開發(fā)票一個季度超過30萬,交4000多增值稅用結轉么,怎么做賬,下個月繳納怎么做賬
老師,什么時候用到白酒消費稅計稅價格核定比例60%
老師,我想問下老板讓我設計開專用發(fā)票,金額約兩百萬。我也和老板說需要真實的業(yè)務,提供合同,報價單和物流單,但是他說沒有讓我自己設計,我該如何能規(guī)避自己的風險
請問老師,國家機關不屬于行政主體嗎?
老師,房地產(chǎn)公司沒確認收入之前是預交增值稅和附加稅,那確認收入后,按銷項-進項來交增值稅和附加稅時,之前預交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預交的稅款全部抵減完后,如果沒有足夠的進項了,才需要交增值稅和附加稅吧?
我想咨詢一下,我們開了幾個個體工商戶的門店,但是供貨商簽合同必須用一般納稅人公司。這樣我們個體工商戶門店的貨物銷售,能用一般納稅人公司平價銷售給個體戶,開發(fā)票給個體戶嗎?
老師,請問新公司怎樣在電子稅務局做稅務登記
公司定制工服,送客戶,可以直接 借:銷售費用-其他 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師您好!我們公司是給其他公司做一站式養(yǎng)殖養(yǎng)豬企業(yè),日常飼料獸藥水電人工工資等由我們墊付開支,收款按約定的價格開具仔豬銷售發(fā)票給對方公司,年終匯算根據(jù)我們平時墊付的開支以及他們付的款決算。購進生物資產(chǎn)的款由我方公司自己出資,對方公司不參與生物資產(chǎn)的折舊,養(yǎng)殖廠房是我們?nèi)Y修建,對方公司不給折舊費,根據(jù)合同約定預收款價300元,這個300元包含100元我們的固定收益,年終根據(jù)我們開的發(fā)票金額以及平時我們的墊付情況來算找補,請問我們平時開支買飼料獸藥及開支工資等借方科目應記什么?原會計記的是應收賬款—對方公司,這樣記對不對?
老師企業(yè)一般人
您好,一般納稅人,預交2%的稅金,100萬工程預交2萬,簡易征收按3交
老師沒有減除額嗎,如果勞務分包是1%普票能減除嗎 舉例給甲方開109萬(含稅),然后分包開來發(fā)票280000(含稅),這樣的能減除嗎,怎么算
你好,可以的按照,按照扣除后的部分來計算,比例就是上面說的那樣子。