你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬過去的時(shí)候是做的什么科目?
預(yù)付公積金 借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸銀行存款 目前我把預(yù)付的從零余額賬戶 轉(zhuǎn)到基本戶了,應(yīng)該怎么做賬 政府會(huì)計(jì)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師,請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi)已計(jì)提費(fèi)用,公司打款到工會(huì)賬套后,工會(huì)費(fèi)用報(bào)銷在工會(huì)賬套里是,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款;還是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。 工會(huì)賬套收到公司打的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬,還是其他會(huì)計(jì)分錄,麻煩老師給答疑下,謝謝老師。
請(qǐng)教老師,我在審計(jì)工作中遇到問題,公司會(huì)計(jì)基本戶直接給工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)款,這樣可以嗎,借 管理費(fèi)用-工會(huì),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸銀行存款-基本賬戶
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個(gè)會(huì)計(jì)有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益20 借:營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益-20
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)錢后期要返還給他們(他們公司只是過個(gè)賬)。但我們要收取一些服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)服務(wù)費(fèi)收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師您好,加工配件,請(qǐng)的人工工資每個(gè)配件固定費(fèi)用,材料按數(shù)量分配,租房設(shè)備按材料分配,料工費(fèi)分配完了,合計(jì)每個(gè)單價(jià)就是這三項(xiàng)的分配率之和,然后乘以沒樣的數(shù)量,總金額怎么不對(duì),每個(gè)的單價(jià)不就是每個(gè)的人工費(fèi)+每個(gè)材料分配率+每個(gè)設(shè)備分配率嗎
老師,客戶要發(fā)票驗(yàn)證,到哪里弄,怎么操作?
如果小規(guī)模公司不經(jīng)營(yíng),又不想注銷,可以長(zhǎng)期零申報(bào)嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)
甲會(huì)計(jì)兼6家單位會(huì)計(jì),1.5億糧食收購(gòu)企業(yè),一個(gè)集團(tuán)公司本部,一個(gè)3萬畝地公司,一16個(gè)網(wǎng)店加一個(gè)超市門店公司。一個(gè)工會(huì)會(huì)計(jì),一個(gè)業(yè)務(wù)量小些公司會(huì)計(jì),集團(tuán)網(wǎng)銀復(fù)核40個(gè)網(wǎng)銀盾12家公司,這個(gè)業(yè)務(wù)量大嗎,?
老師,公司收到一張電費(fèi)發(fā)票?是預(yù)存的,怎么做賬?
老師您好,給客戶送的煙酒,老板出差有和客戶一起吃飯的餐費(fèi)發(fā)票,做到業(yè)務(wù)招待里面合規(guī)嗎
個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,公司可以當(dāng)做費(fèi)用票嗎?需要納稅調(diào)整嗎
上月進(jìn)來的票,出庫開出去的賬票都平了,這個(gè)月紅沖了銷項(xiàng)發(fā)票2130,重新開了一張出1119的出去,這個(gè)月怎么做賬做平?
是這樣,每月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)100;季度上交上級(jí)公司100,借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)100 貸:銀行存款-基本戶100;上級(jí)公司工會(huì)轉(zhuǎn)回70到公司工會(huì)委員會(huì)賬上,工會(huì)那邊做賬?,F(xiàn)在工會(huì)委員會(huì)賬戶要注銷,賬戶余額轉(zhuǎn)回基本戶
你好,這樣子的話你轉(zhuǎn)回就可以了,做相反的分錄。.借,銀行存款貸,應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi)。