你好可以的,你可以當(dāng)不開(kāi)票收入。
老師,我們是個(gè)體戶,對(duì)方給我們公戶轉(zhuǎn)的2萬(wàn),我們要給對(duì)方公司開(kāi)發(fā)票,開(kāi)材料票,也就是我們給對(duì)方提供材料,那我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票可以嗎?我們的供應(yīng)商只給我們提供材料清單可以不,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)還要開(kāi)個(gè)收據(jù),是應(yīng)該誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)收據(jù)?
老師您好!客戶付了技術(shù)服務(wù)預(yù)付款,對(duì)方要求開(kāi)票,發(fā)票開(kāi)給客戶,技術(shù)服務(wù)還沒(méi)開(kāi)始給客戶提供,這種情況我先不確認(rèn)收入可以嗎?
老師,我們給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對(duì)應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開(kāi)給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒(méi)提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開(kāi)來(lái)了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會(huì)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒(méi)提供完服務(wù)我也沒(méi)確認(rèn)收入,那要計(jì)入哪里?
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司屬于制造業(yè),有自己產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室,正常情況我們收客戶的檢測(cè)費(fèi),做其他業(yè)務(wù)收入,另外一種情況就是,我們實(shí)驗(yàn)室不具備這個(gè)檢測(cè)條件,給外面的廠家檢測(cè),我們需要付這個(gè)檢測(cè)費(fèi)是做費(fèi)用嗎?
老師我問(wèn)下我們給客戶提供服務(wù)然后因?yàn)槲曳竭`約需要賠償客戶違約金,這個(gè)違約金可以作為價(jià)外費(fèi)用要求對(duì)方給開(kāi)票嗎?
銷(xiāo)售部分已經(jīng)從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本,這樣的這話合理嗎
老師我們是一般納稅人二手車(chē)銷(xiāo)售公司,有10萬(wàn)元的銷(xiāo)售額,享受3%的征收率減按0.5%征收的優(yōu)惠政策,這個(gè)10萬(wàn)元的銷(xiāo)售額換算成不含稅價(jià)的話該怎么計(jì)算呀?
給員工買(mǎi)的商業(yè)團(tuán)體險(xiǎn)怎么做分錄
有沒(méi)有花崗巖開(kāi)采行業(yè)的賬務(wù)處理
老師,有工會(huì)期初建賬的賬務(wù)處理及日常分錄嗎?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)填專(zhuān)項(xiàng)附加扣除時(shí),怎樣填可以在當(dāng)月抵扣扣除,不用交稅不
老師您好,請(qǐng)問(wèn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所的分所是否需要申報(bào)個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得?我申報(bào)的時(shí)候提示我沒(méi)有投資人,然后我去到稅務(wù)局大廳,他們說(shuō)需要增加投資人信息才能申報(bào),讓我去工商添加投資人,去了工商局,工作人員說(shuō)分所就沒(méi)有投資人,沒(méi)辦法添加,我又跑到稅務(wù)局,稅務(wù)局的人也不懂,老師您知道這里面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)嗎?謝謝
編報(bào)表需要注意哪幾個(gè)數(shù)據(jù)呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)折舊與攤銷(xiāo)表,已經(jīng)計(jì)提完固定資產(chǎn)但是還沒(méi)清理需要往表上填嗎?
給兼職人員支付的工資的現(xiàn)金流掛哪個(gè)
那做賬的時(shí)候怎么寫(xiě)?
你好,你這個(gè)借現(xiàn)金貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。