你好,是的對的是這么做的

老師,您好!9月份計提的工資:借管理費用-職工工資89037.49 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發(fā)工資實際發(fā)放了64037.49元,分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 貸:銀行存款64037.49 管理費用-員工工資25000 請問這么做分錄對嗎??
1月份工資表應(yīng)發(fā)8000,個稅代扣60元,實發(fā)7940,記賬并計提,實際申報個稅這60元加計扣除后并未扣除。發(fā)放了1月工資,之前記賬是:借:應(yīng)付職工薪酬 8000 應(yīng)交稅費-個稅60 貸:銀行存款 8000。 老師,針對這個情況,請問該怎么調(diào)整個稅分錄?
老師,上個月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個稅,這個月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應(yīng)付職工薪酬8000 貸,應(yīng)交稅費 個稅收90 貸,銀行存款。然后后當(dāng)月計提:借,管理費用8000 貸,應(yīng)付職工薪酬8000
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時發(fā)了8000元,我9月份記賬時是記的: 借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)收賬款8000 然而10月份時我申報個稅時替該名工人代扣代繳了90元個稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對嗎? 收入:借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)交稅費-個稅90 貸:應(yīng)收賬款7210 繳納9月屬期個稅:借:應(yīng)繳稅費-個稅90 貸:銀行存款90 個稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應(yīng)收賬款90。 然后在11月份申報個稅時再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復(fù)嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
員工預(yù)支了獎金35000元,但是沒有扣個稅直接全部發(fā)放了,現(xiàn)在想把沒有扣的個稅在這個月工資表中扣掉,下面的分錄寫的正確嗎? 3月 預(yù)支獎金: 借:其他應(yīng)收款-員工35000 貸:銀行存款35000 4月 計提獎金 借:管理費用-獎金35000 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金35000 發(fā)放獎金 借:應(yīng)付職工薪酬-獎金35000 貸:應(yīng)交稅費-個稅1050 其他應(yīng)收款33950 每月工資8千,扣除專項附加工資不交個稅 計提工資 借:銷售費用-工資 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 5月 繳納獎金個稅 借:應(yīng)交稅費-個稅1050 貸:銀行存款1050 發(fā)放4月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資8000 貸:銀行存款6950 其他應(yīng)收款-員工1050
老師,我們欠員工的款,只能走其他應(yīng)付款嗎,可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
老師您好,外貿(mào)公司阿里收款,便捷發(fā)貨,不報關(guān),國際運費可以對公付款開票嗎?
我們公司給主播刷流量,主播產(chǎn)生的收入我們再從中把我們刷的流量給扣除結(jié)算他們的收入,這樣可以嗎?有沒有風(fēng)險
憑證一般是從下往上擺還是從上往下排?
一般納稅人購進(jìn)自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票,增值稅可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師問一下公司控股90% 個人占股10%,入股金額全部是公司打款,公司賬戶沒有錢了,入股金額大于認(rèn)繳出資了 ,要怎么做賬?
老師,22年收入做重復(fù)了一筆10多萬,現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)賬。
老師,公園的毛利率怎么算啊
老師個體工商戶也要成本票吧?
部門獎金現(xiàn)金發(fā)放,怎么走流程,怎么做賬?
老師這8000工資是否交90元個稅?還有做工資表時就得寫應(yīng)發(fā)工資8000,個人所得稅90,實發(fā)工資7910,老師工資表是這樣寫嗎?謝謝
哦,對的是的,需要交這些的,你看下他每個月都是這些工資吧