你好,是的對(duì)的是這么做的
老師,您好!9月份計(jì)提的工資:借管理費(fèi)用-職工工資89037.49 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發(fā)工資實(shí)際發(fā)放了64037.49元,分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 貸:銀行存款64037.49 管理費(fèi)用-員工工資25000 請(qǐng)問這么做分錄對(duì)嗎??
1月份工資表應(yīng)發(fā)8000,個(gè)稅代扣60元,實(shí)發(fā)7940,記賬并計(jì)提,實(shí)際申報(bào)個(gè)稅這60元加計(jì)扣除后并未扣除。發(fā)放了1月工資,之前記賬是:借:應(yīng)付職工薪酬 8000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅60 貸:銀行存款 8000。 老師,針對(duì)這個(gè)情況,請(qǐng)問該怎么調(diào)整個(gè)稅分錄?
老師,上個(gè)月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個(gè)稅,這個(gè)月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應(yīng)付職工薪酬8000 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅收90 貸,銀行存款。然后后當(dāng)月計(jì)提:借,管理費(fèi)用8000 貸,應(yīng)付職工薪酬8000
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時(shí)發(fā)了8000元,我9月份記賬時(shí)是記的: 借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)233 成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)收賬款8000 然而10月份時(shí)我申報(bào)個(gè)稅時(shí)替該名工人代扣代繳了90元個(gè)稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時(shí)發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對(duì)嗎? 收入:借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)233 成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅90 貸:應(yīng)收賬款7210 繳納9月屬期個(gè)稅:借:應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)稅90 貸:銀行存款90 個(gè)稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應(yīng)收賬款90。 然后在11月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復(fù)嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
員工預(yù)支了獎(jiǎng)金35000元,但是沒有扣個(gè)稅直接全部發(fā)放了,現(xiàn)在想把沒有扣的個(gè)稅在這個(gè)月工資表中扣掉,下面的分錄寫的正確嗎? 3月 預(yù)支獎(jiǎng)金: 借:其他應(yīng)收款-員工35000 貸:銀行存款35000 4月 計(jì)提獎(jiǎng)金 借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金35000 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金35000 發(fā)放獎(jiǎng)金 借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金35000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1050 其他應(yīng)收款33950 每月工資8千,扣除專項(xiàng)附加工資不交個(gè)稅 計(jì)提工資 借:銷售費(fèi)用-工資 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 5月 繳納獎(jiǎng)金個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1050 貸:銀行存款1050 發(fā)放4月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資8000 貸:銀行存款6950 其他應(yīng)收款-員工1050
老師,專利代理費(fèi)要交印花稅嗎?油費(fèi)要交印花稅?去超買的給員工發(fā)的福利費(fèi)要交印花稅嗎?
老師調(diào)匯算清繳表里的成本,補(bǔ)稅,這種情況調(diào)賬是在今年調(diào)還是去年調(diào)完以后重新修改財(cái)報(bào)和第4季度的所得稅報(bào)表。
今年補(bǔ)繳23年增值稅,怎么記會(huì)計(jì)分錄呀?
不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,只負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,要承擔(dān)什么責(zé)任?
老師 金碟軟件年中建帳啟用賬套時(shí)提示不平,損益類科目的本年實(shí)際發(fā)生額(-3420699.24)小于損益類科目的本年累計(jì)發(fā)生額0十本年利潤(rùn)科目余額(-3403411.2) ,差異原因已查到,本年有費(fèi)用類的科目數(shù)據(jù)放在貸方,但不知道接下來怎么處理
老師您好,請(qǐng)問下公司掛賬了一百萬的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為無票收入可以嗎
企業(yè)微信商戶里扣的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入服務(wù)費(fèi)還是手續(xù)費(fèi)呢
老師你好!文化建設(shè)費(fèi)的計(jì)稅銷售額是含稅還是不含稅的?
老師好,建筑公司掛靠方提供的個(gè)體戶的發(fā)票太多,該怎么處理呢,讓他們少提供點(diǎn)就說是真實(shí)的業(yè)務(wù)
新學(xué)金蝶EAS很不會(huì)怎么辦,好幾個(gè)步驟容易弄混
老師這8000工資是否交90元個(gè)稅?還有做工資表時(shí)就得寫應(yīng)發(fā)工資8000,個(gè)人所得稅90,實(shí)發(fā)工資7910,老師工資表是這樣寫嗎?謝謝
哦,對(duì)的是的,需要交這些的,你看下他每個(gè)月都是這些工資吧