你好,先按照70%預(yù)付的金額交印花稅,之后再根據(jù)審計結(jié)果交余下的

甲公司為一般納稅人,所得稅率25%,盈余公積按10%計提,本年利 潤未進(jìn)行分配。審計發(fā)現(xiàn): 1)2019年11月25日,甲公司將庫存的B品出售給了乙公司,雙方協(xié) 商確定:總價500萬元,增值稅65萬元;先收150萬元,2個月的退貨期限 滿后結(jié)算。甲公司無法根據(jù)過去的經(jīng)驗估計該批產(chǎn)品的退貨率公司記 入營業(yè)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本320萬元 2)年初將在建工程展覽廳領(lǐng)用的材料100萬元元,誤計入A產(chǎn)品生 產(chǎn)成本,該產(chǎn)品本年全部完工并售出80%。該工程本年10月交付使用,工 程決算480萬元,公司按5年計提折舊,預(yù)計凈殘值為零 3)甲公司倉庫C產(chǎn)品的年末賬面價值為1300萬元,未計提存貨跌價準(zhǔn) 備。A注冊會計師結(jié)合銷售合同等因素確定應(yīng)計提跌價準(zhǔn)備170萬元 要求:1.管理層同意調(diào)整前2項,拒絕計提跌價準(zhǔn)備出具何種審計 意見(重要性水平150萬元):2.對上述問題作出調(diào)整分錄:3.計算并 定上述3項對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的影響項目和金額。
19:31問答詳情23:58:08后或5次對話后問題結(jié)束你好,請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎?娜娜呢52023-06-1419:29發(fā)布61次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊2023-06-1419:30那你提前計提折舊了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?
去年12月我暫估了一筆成本(價稅合計的),當(dāng)時我是這樣下的憑證:借 工程施工 5474985.50元 貸 應(yīng)付賬款 5474985.50元,今年稅務(wù)師審計出來,這張發(fā)票還沒開過來,但成本全結(jié)轉(zhuǎn)完來。我這邊查出來才知道今年1月份到了一張發(fā)票,價稅合計是3579333.50元,稅額是411781.73元,當(dāng)時我就這張發(fā)票下了憑證(忘了在12月份有暫估成本這回事):借 工程施工 3167551.77元 應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額 411781.73元 貸 應(yīng)付賬款 3579333.50元。另外,通過這次查賬發(fā)現(xiàn)去年12月多暫估了成本481611.00元(價稅合一的),實際上對方現(xiàn)在只有1414410.00元的票還沒有開給我公司。請問這一系列憑證應(yīng)該怎樣調(diào)?
老師,請問下, 我們工程的施工費,合同上是估價沒具體金額要審價后才能出來, 現(xiàn)在先付70%的是施工費, 請問印花稅可以先按70% 的金額交,等審計結(jié)束交剩余金額的印花稅這樣可以嗎?還是說等審價結(jié)束了一次性交,審價結(jié)束估計要明年了
老師,廠房已經(jīng)用了一年,公司24年12月帳上計提了廠房租金的費用分錄一年100萬,只是一個大概數(shù)據(jù),具體金額還沒跟對方談妥,對方是我們的投資方,請問12月計提的租金費用分錄需要在次月繳納印花稅嗎,租金可能要很久才能跟投資方確認(rèn)金額,因為以往我是按照發(fā)票入賬金額來交印花的,我們以前都是先付款后開票。第二個就是我們跟投資方租了融資租賃固定資產(chǎn),12月做了融資租賃固定資產(chǎn)入賬1000萬,也是大概數(shù)據(jù),還沒談妥,那這個需要在次月繳納印花嗎,還是等以后確定金額了,每個月付租金的時候再繳納印花
2024年3月份開業(yè),不足一年,殘保金也要填寫申報是嗎?
公司未分配利潤8000萬,a和b自然人股東,a股權(quán)占10%,給a分紅800萬后,a股權(quán)以一元轉(zhuǎn)讓給第三人,a的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)交個稅怎么計算?
老師,剛辦了一個個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照,然后再抖音平臺開了店鋪,現(xiàn)在在電商稅務(wù)新規(guī)下,該做那些稅務(wù)?
學(xué)堂有電商的會計實操課程嗎?
請問老師,公司向外借款?金額很大,時間很長,有10來年,現(xiàn)在按10%的利率計算,是如何計算利息呢?有計算利息的公式嗎?
收到自查自糾報告,需要更改年報,這個是一定要改完年報后寫報告上交嗎?時間太趕,有點來不及??刹豢梢韵冉粓蟾嬉a(bǔ)交多少稅。等稅務(wù)人員看完后,再去改申報表
老師,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),代表是多計提的嗎?
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和建筑工程用的個體工商戶,可以么?
老師,公司很多支付給供應(yīng)商(很多是個人,沒有發(fā)票)的款先打給我們的員工,再由他們打給對應(yīng)的供應(yīng)商,請問這個錢打給公司員工是,銀行轉(zhuǎn)賬時,備注寫貨款還是寫借款?
老師,內(nèi)賬是不是要把公司所有的花銷都要記錄下來,不管走哪個公司(賬戶)走的,不管走公戶還是私戶的都要統(tǒng)計出來?
明白了, 謝謝
不客氣,祝您工作愉快
老師, 還有個問題。 去年的施工費由于合同一直沒有簽訂,也沒有審價出來, 但是工程已經(jīng)建設(shè)完運行了, 是今年年初才審價結(jié)束收到工程發(fā)票, 那印花稅在今年交可以嗎?
在收到發(fā)票的的月份交,現(xiàn)在還沒有的話需要補(bǔ)交下
好的 ,老師, 現(xiàn)在有個工程的施工費是個預(yù)估價, 比如合同的預(yù)估價不含稅是10萬,竣工了之后先按10萬暫估了,做了借:在建工程-施工費10萬,貸應(yīng)付賬款 10萬,現(xiàn)在先要付70% ,就是要付7萬,發(fā)票開來不含稅金額是64220.18元, 稅5779.82元,這個咋做分錄呢?
需要沖下暫估70% 借:在建工程-施工費-7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬 借:在建工程-施工費?64220.18 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項5779.82 貸:應(yīng)付賬款? 7萬
不好意思老師, 剛有數(shù)據(jù)寫錯了,按這個,現(xiàn)在有個工程的施工費是個預(yù)估價, 比如合同的預(yù)估價含稅是10.9萬,竣工了之后先按不含稅10萬暫估了,做了借:在建工程-施工費10萬,貸應(yīng)付賬款 10萬,現(xiàn)在先要付70% ,就是要付7.63萬,發(fā)票開來不含稅金額是70000元, 稅6300元,這個咋做分錄呢?
沖暫估的70% 借:在建工程-施工費-7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬 借:在建工程-施工費?70000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項6300 貸:應(yīng)付賬款? 76300
老師, 有個問題, 施工費10萬是要做暫估轉(zhuǎn)到固資的, 那還怎么再沖70%的施工費呢
已經(jīng)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了么,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)一般是做在建工程
對, 投運了先在建工程-施工費10萬轉(zhuǎn)到固資了, 現(xiàn)在收到70%施工費的發(fā)票76300元 ,票面70000+6300,付了76300,怎么做分錄?
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固后,先不用調(diào)整 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項6300 貸:應(yīng)付賬款6300 之后根據(jù)剩余的結(jié)算后再調(diào)整應(yīng)付賬款余額和固定資產(chǎn)原價
老師,我現(xiàn)在根據(jù)發(fā)票是這樣做的,暫估時借:在建工程-施工費10萬,貸應(yīng)付賬款 10萬, 付70%時,借:應(yīng)付賬款 70000 進(jìn)項6300 貸銀行存款 76300 ,不知道這樣行不行?
這樣做可以的,付款沖應(yīng)付賬款