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老師,請問下, 我們工程的施工費,合同上是估價沒具體金額要審價后才能出來, 現(xiàn)在先付70%的是施工費, 請問印花稅可以先按70% 的金額交,等審計結(jié)束交剩余金額的印花稅這樣可以嗎?還是說等審價結(jié)束了一次性交,審價結(jié)束估計要明年了

2024-09-27 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-27 15:32

你好,先按照70%預(yù)付的金額交印花稅,之后再根據(jù)審計結(jié)果交余下的

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快賬用戶6586 追問 2024-09-27 15:33

明白了, 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-09-27 15:34

不客氣,祝您工作愉快

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快賬用戶6586 追問 2024-09-27 15:35

老師, 還有個問題。 去年的施工費由于合同一直沒有簽訂,也沒有審價出來, 但是工程已經(jīng)建設(shè)完運行了, 是今年年初才審價結(jié)束收到工程發(fā)票, 那印花稅在今年交可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-27 15:38

在收到發(fā)票的的月份交,現(xiàn)在還沒有的話需要補(bǔ)交下

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快賬用戶6586 追問 2024-09-27 15:45

好的 ,老師, 現(xiàn)在有個工程的施工費是個預(yù)估價, 比如合同的預(yù)估價不含稅是10萬,竣工了之后先按10萬暫估了,做了借:在建工程-施工費10萬,貸應(yīng)付賬款 10萬,現(xiàn)在先要付70% ,就是要付7萬,發(fā)票開來不含稅金額是64220.18元, 稅5779.82元,這個咋做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-27 15:50

需要沖下暫估70% 借:在建工程-施工費-7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬 借:在建工程-施工費?64220.18 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項5779.82 貸:應(yīng)付賬款? 7萬

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快賬用戶6586 追問 2024-09-27 15:51

不好意思老師, 剛有數(shù)據(jù)寫錯了,按這個,現(xiàn)在有個工程的施工費是個預(yù)估價, 比如合同的預(yù)估價含稅是10.9萬,竣工了之后先按不含稅10萬暫估了,做了借:在建工程-施工費10萬,貸應(yīng)付賬款 10萬,現(xiàn)在先要付70% ,就是要付7.63萬,發(fā)票開來不含稅金額是70000元, 稅6300元,這個咋做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-27 15:53

沖暫估的70% 借:在建工程-施工費-7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬 借:在建工程-施工費?70000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項6300 貸:應(yīng)付賬款? 76300

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快賬用戶6586 追問 2024-09-27 15:57

老師, 有個問題, 施工費10萬是要做暫估轉(zhuǎn)到固資的, 那還怎么再沖70%的施工費呢

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齊紅老師 解答 2024-09-27 16:03

已經(jīng)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了么,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)一般是做在建工程

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快賬用戶6586 追問 2024-09-27 16:09

對, 投運了先在建工程-施工費10萬轉(zhuǎn)到固資了, 現(xiàn)在收到70%施工費的發(fā)票76300元 ,票面70000+6300,付了76300,怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-09-27 16:13

固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固后,先不用調(diào)整 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項6300 貸:應(yīng)付賬款6300 之后根據(jù)剩余的結(jié)算后再調(diào)整應(yīng)付賬款余額和固定資產(chǎn)原價

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快賬用戶6586 追問 2024-09-27 16:16

老師,我現(xiàn)在根據(jù)發(fā)票是這樣做的,暫估時借:在建工程-施工費10萬,貸應(yīng)付賬款 10萬, 付70%時,借:應(yīng)付賬款 70000 進(jìn)項6300 貸銀行存款 76300 ,不知道這樣行不行?

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齊紅老師 解答 2024-09-27 16:17

這樣做可以的,付款沖應(yīng)付賬款

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你好,先按照70%預(yù)付的金額交印花稅,之后再根據(jù)審計結(jié)果交余下的
2024-09-27
你好,這樣操作是正確的對的。有差異了,按照審計之后的結(jié)果再調(diào)整就行了。
2023-12-05
?你好1.? ? ? ? 可以的。 這個沒有限制了。 取消了360天限制的 ;? ? 是的。 掛在 二級科目待認(rèn)證進(jìn)項稅掛著以后認(rèn)證做 進(jìn)項稅 抵減即可? ?
2022-03-24
您好,根據(jù)您的描述,問題回復(fù)如下: 1、首先需要沖回去年12月多暫估的成本。去年12月多暫估的成本是481611元(價稅合一),因此需要沖回這部分暫估成本。具體操作如下: 借:工程施工 -481611元 貸:應(yīng)付賬款 -481611元 2、處理今年1月份收到的發(fā)票。由于當(dāng)時忘記了去年12月的暫估成本,所以需要將實際發(fā)票金額與去年12月暫估成本的差額進(jìn)行調(diào)整。由于去年12月暫估的成本比實際發(fā)票金額多,因此需要將這部分差額調(diào)整到工程施工和應(yīng)付賬款中。具體操作如下: 借:工程施工 (實際發(fā)票金額與暫估成本的差額,正數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款 (實際發(fā)票金額與暫估成本的差額,正數(shù)) 這里的差額需要根據(jù)實際發(fā)票金額和去年12月暫估成本的具體數(shù)值來計算。 3、處理對方尚未開票的1414410元。由于這部分金額尚未收到發(fā)票,因此暫時無法進(jìn)行會計處理。建議在備查簿中進(jìn)行登記,待收到發(fā)票后再進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。 以上針對您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。
2024-04-12
您好,要交印花稅,因為賬上有金額。 2.賬上確認(rèn)融資租賃固定資產(chǎn)時 因為稅務(wù)不看合同的,就是看我們賬上的金額
2025-02-07
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