你好可以的 可以這么做的
老師好,合同金額12萬,給對方返點(diǎn)1萬,合同注明了對方先給我們12萬,再給我們開具1萬的籃字發(fā)票后,我們再給他付1萬的返點(diǎn)。但是對方現(xiàn)在想直接給我們付11萬,再給我們開1萬的發(fā)票,這樣可以嗎?
請問老師,我們是一般納稅商貿(mào)公司,應(yīng)付供應(yīng)商10萬,供應(yīng)商給予促銷活動(dòng)費(fèi)用9萬,實(shí)際應(yīng)付款1萬;供應(yīng)商給的9萬費(fèi)用,供應(yīng)商在開專用發(fā)票給我們的時(shí)候以折扣的方式?jīng)_減了貨款,如何做分錄了?
老師好,我們是商貿(mào)企業(yè),就是我們進(jìn)貨是20萬,供應(yīng)商給我們開票金額是11萬(票面金額是20萬,票扣是9萬),這批貨供給客戶是22萬,我的問題是:收到11萬的票,開給客戶22萬,中間的利潤11萬,可以這樣開票嗎?注:票扣9萬是我們替廠家墊付的費(fèi)用,以票扣方式返還
請問老師,我們給供應(yīng)商支付了29萬貨款,對方給我們開了20萬的發(fā)票跟20萬的貨物, 后面給我們返利了4萬,這四萬我們需要給對方開票嗎? 還是說計(jì)入營業(yè)外收入?
老師,請問一下,有這樣一個(gè)問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費(fèi),比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費(fèi)10萬,我們實(shí)際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費(fèi)由客戶承擔(dān)5萬,由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬,10萬的貼現(xiàn)費(fèi)平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財(cái)務(wù)費(fèi)用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時(shí)候客戶承擔(dān)的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬我們不會(huì)開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點(diǎn)如何計(jì)劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表???
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時(shí)應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
這樣的話,中間利潤這么大,豈不是交稅好多,進(jìn)項(xiàng)的票扣那9萬不能作為我們的利潤啊
實(shí)際利潤就是11的不是
不是,因?yàn)?,進(jìn)項(xiàng)票的票扣9萬是我們先前替供應(yīng)商墊付的費(fèi)用(相當(dāng)于其他應(yīng)收款)。
這個(gè)錢他要還給你們 你支付給他20 他需要還回來9 你的實(shí)際成本11 銷售22 毛利潤就是22-11
實(shí)際毛利只有2萬
也就是這個(gè)90,000退不回來是嗎?如果是的話,能讓對方給你開20的發(fā)票才對。