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老師,其他應收款期末余額為負數(shù),如果把他調整到其他應付款科目,那么我該怎么寫分錄,報表里應該調整哪個科目?以及如果報了稅該怎么調

2024-09-27 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-27 11:04

你好,嚴格來說這個不需要做賬務處理,只需要報表重分類就行,你看下你的報表有重分類的功能吧。

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齊紅老師 解答 2024-09-27 11:04

從分類它自動到其他應付款里面去,也不需要做賬務處理。

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快賬用戶1705 追問 2024-09-27 11:06

怎么看有沒有重分類功能呢?我申報的2013年的報表,稅局打電話說的其他應收款不能為負數(shù),讓我改成正數(shù),并且吧企業(yè)所得稅申報表的資產(chǎn)總額也改一下

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齊紅老師 解答 2024-09-27 11:23

不清楚的,你可以問一下你軟件售后 自己手動修改申報表吧

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你好,嚴格來說這個不需要做賬務處理,只需要報表重分類就行,你看下你的報表有重分類的功能吧。
2024-09-27
你好,根據(jù)你的描述,調整分錄是 借:其他應付款 貸:其他應收款
2023-07-08
你好? 資產(chǎn)負債表其他應收款和其他應付款的的減少?
2022-02-24
你好!比如你其他應收負數(shù)100,就填其他應付正數(shù)100
2024-03-19
你好,這個沒有關系的,在貸方有余額,表示你們單位欠了人家的錢。
2022-08-24
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