你好,這個(gè)你可以計(jì)入所購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)的成本。
老師請(qǐng)教一下。我公司7月收到二手車(chē)市場(chǎng)發(fā)票(普票)10萬(wàn)轎車(chē)。老板朋友贈(zèng)給我們老板的。已入固定資產(chǎn)帳,借:固定資產(chǎn)10萬(wàn)貸:營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)。8月份又轉(zhuǎn)給我老板另外一家公司。我們雙方簽了車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議車(chē)價(jià)48萬(wàn)賣(mài)給他們。二手車(chē)市場(chǎng)普票已開(kāi)48萬(wàn)給對(duì)方。但是我公司未開(kāi)票。那我公司要如何做賬?具體分錄怎么寫(xiě)?請(qǐng)老師把上例的數(shù)據(jù)帶上各科目。謝謝老師。
我們是快遞公司小規(guī)模,公司買(mǎi)了2輛二手車(chē)就開(kāi)了2張1000塊錢(qián)的二手車(chē)票,還買(mǎi)了一輛貸款買(mǎi)了一輛新車(chē),新車(chē)3萬(wàn)多,新車(chē)保險(xiǎn)4000多直接入固定資產(chǎn)嗎?那2輛二手車(chē)一共2000元的發(fā)票我怎么入固定資產(chǎn)?還有交易費(fèi)360元
請(qǐng)問(wèn) 公司賣(mài)了一輛車(chē)子 我這邊申報(bào)收入以及做固定資產(chǎn)處理?yè)p益就可以嗎? 2:買(mǎi)了一輛二手車(chē) 入資產(chǎn)的時(shí)候是按二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票入賬嗎?還是怎么樣? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)下我公司買(mǎi)了一輛三輪車(chē)用過(guò)了又賣(mài)掉給個(gè)人 但是個(gè)人非要我們開(kāi)具增值稅發(fā)票一部分金額 然后再拿去二手車(chē)發(fā)票市場(chǎng)才能開(kāi)二手車(chē)的發(fā)票 我們當(dāng)月如何做賬,如果按固定資產(chǎn)清理 那么我系統(tǒng)有收入 還有一部分金額是來(lái)自二手車(chē)發(fā)票金額 怎么處理
老師您好我們是商貿(mào)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有二手車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù),1月份購(gòu)進(jìn)一臺(tái)二車(chē)30萬(wàn)(二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票)進(jìn)了固定資產(chǎn),現(xiàn)在40萬(wàn)銷(xiāo)售給另一個(gè)單位,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,是不是還得到二手市場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票,增值稅按照多少繳納?賬務(wù)怎么處理比較合適、感謝老師!
客戶(hù)下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開(kāi)了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開(kāi),實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位從養(yǎng)殖戶(hù)購(gòu)入海參,甲單位經(jīng)過(guò)泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請(qǐng)問(wèn)甲單位從養(yǎng)殖戶(hù)購(gòu)入時(shí),是不用繳納印花稅的對(duì)吧,那再經(jīng)過(guò)加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒(méi)有簽訂合同,但是是給餐廳開(kāi)發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬(wàn) 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬(wàn) 今年這部分發(fā)票沖紅 錢(qián)也退了 如何做賬?幫我寫(xiě)一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開(kāi)什么類(lèi)型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒(méi)有固定資產(chǎn)余額了,請(qǐng)問(wèn)2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷(xiāo),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò): 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫(xiě)的是[0]
員工工傷報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi),沒(méi)法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬(wàn),2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)??梢詥?/p>