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老師,21年買的叉車,開的叉車發(fā)票,原來會計做賬沒有計入固定資產,而直接走主營業(yè)務成本了,像這樣的話還需要調賬嗎?要重新計入資產嗎?

2024-09-26 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-26 13:59

同學你好 需要的哦 要計入固定資產

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快賬用戶9192 追問 2024-09-26 14:00

那要怎么操作啊,還需要重新計提折舊嗎

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快賬用戶9192 追問 2024-09-26 14:02

原來會計做的是借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款,我們是搬運吊裝的行業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-09-26 14:04

補計提折舊就可以了 是什么企業(yè)會計準則

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快賬用戶9192 追問 2024-09-26 14:05

我們用的是小企業(yè)會計準則,之前做入主營業(yè)務成本成本還要沖嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-26 14:07

要的 借固定資產 貸利潤分配weifnep未分配利潤 補計提折舊 借利潤分配未分配利潤 貸累計折舊

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快賬用戶9192 追問 2024-09-26 14:13

補提折舊是一次性金額補提還是還按月分攤補提折舊,沖掉主營業(yè)務成本的話,是借:應付賬款,貸:主營業(yè)務成本 這樣沖嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-26 14:16

同學你好 一次性補計提折舊用按月折舊的

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快賬用戶9192 追問 2024-09-26 14:23

老師,具體怎么補提,假如我17萬的叉車,17萬-殘值5%=161500,在除以48個月然后每個月折舊3365,我是補提月折舊額3365嗎,然后老師回答一下我沖成本的分錄是那樣沖嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-26 14:27

借利潤分配未分配利潤 貸累計折舊 按月折舊 如果是去年五月買的,從六月開始折舊,去年應折舊七個月 你補計提七個月的折舊 今年的直接做 借主營業(yè)務成本 貸累計折舊 補到這個月份

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快賬用戶9192 追問 2024-09-26 14:38

老師,我們是21年1月購入的,你的意思是補提折舊的是借:利潤分配-未分配利潤 月數(shù)*月折舊額 貸:累計折舊 月數(shù)*月折舊額,然后這個月份直接做的折舊 借:主營業(yè)務成本 月折舊額 貸:累計折舊,是這樣嗎,但是原先21年入賬的時候借:主營業(yè)務成本 17萬 貸:應付賬款 17萬 ,這個分錄要怎么沖

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齊紅老師 解答 2024-09-26 14:42

借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤 然后補計提到去年年底的折舊 借利潤分配未分配利潤 貸累計折舊 今年的所有補計提的折舊做 借主營業(yè)務成本 貸累計折舊

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快賬用戶9192 追問 2024-09-26 14:43

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-09-26 14:47

同學你好 滿意請給好評,謝謝

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同學你好 需要的哦 要計入固定資產
2024-09-26
一、處置舊叉車(必須走 “固定資產清理” 流程) 轉出舊叉車的賬面價值: 借:固定資產清理(舊叉車原值 - 已計提折舊) 累計折舊(舊叉車已計提的折舊額) 貸:固定資產 —— 舊叉車(原值) 舊叉車抵頂?shù)膬r值(隱含對價)處理: 假設舊叉車抵頂金額 = 新叉車不含稅價 - 補付的 2800 元(需與廠家確認新叉車總價款,才能算出舊叉車抵價)。 借:應付賬款 —— 廠家(舊叉車抵頂金額,即廠家應收減少部分) 貸:固定資產清理 結轉清理損益: 若 “固定資產清理” 借方余額(處置虧損): 借:資產處置損益 貸:固定資產清理 若貸方余額(處置收益): 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 二、購入新叉車(按實際成本入賬) 確認新叉車入賬價值: 新叉車入賬成本 = 舊叉車抵頂金額 %2B 補付的 2800 元(需取得新叉車的發(fā)票,金額應與計算一致)。 借:固定資產 —— 新叉車(入賬成本) 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)(新叉車發(fā)票稅額) 貸:應付賬款 —— 廠家(舊叉車抵頂金額) 銀行存款(補付的 2800 元)
2025-08-21
同學你好 是什么會計準則
2021-12-09
同學你好 發(fā)票是融資租入的嗎
2021-12-09
你好,固定資產按照五年生產經營用的工具器具 如果是分不出來一塊使用的,必須合在一塊使用的情況下,可以一塊做固定資產 賬務處理可以 這個服務費按年單獨收取的,你可以單獨做主營業(yè)務成本。
2024-02-28
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