同學(xué),你好。高溫費(fèi)隨工資一起發(fā)放時(shí),可以按照以下方式記賬: 一、計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門確定費(fèi)用科目) 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 應(yīng)付職工薪酬 —— 職工福利費(fèi)(高溫費(fèi)部分) 二、發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 應(yīng)付職工薪酬 —— 職工福利費(fèi)(高溫費(fèi)部分) 貸:銀行存款 等
你好想問下納稅表A105080這個(gè)表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計(jì)折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計(jì)數(shù)基礎(chǔ) 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預(yù)警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進(jìn)來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個(gè)收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個(gè)總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉(zhuǎn)這個(gè)整數(shù)進(jìn)來。這樣子進(jìn)來就就就就直接做那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經(jīng)轉(zhuǎn)了,但是沒有沒有沒有轉(zhuǎn)對(duì)那個(gè)數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉(zhuǎn)對(duì),那對(duì)的上那個(gè)數(shù)的金額轉(zhuǎn)進(jìn)來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內(nèi)賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報(bào)到時(shí)候和稅務(wù)月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請(qǐng)問,預(yù)提律師收入個(gè)稅,按照哪一檔稅率預(yù)提呢?
辦公室人員配的防藍(lán)光眼鏡可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財(cái)務(wù)報(bào)表日期做到7月了,導(dǎo)致報(bào)報(bào)7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報(bào)表上的銀行和實(shí)際銀行金額一致的這種情況。
那可以都一起計(jì)入 應(yīng)付職工工資里嗎
同學(xué),您好。高溫費(fèi)和工資可以一起都計(jì)入 “應(yīng)付職工薪酬 —— 工資” 科目,但從填報(bào)報(bào)表的角度會(huì)麻煩一點(diǎn),所得稅報(bào)表里工資和福利是分開的,填報(bào)時(shí)可能要手動(dòng)的再把數(shù)據(jù)區(qū)分開。
老師 我們是民非企業(yè) 也要這樣做嗎
同學(xué),您好,一般來說,民非企業(yè)在會(huì)計(jì)核算上也應(yīng)遵循相關(guān)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)制度。所以也建議這樣處理。