貌似你這個(gè)問題前邊已經(jīng)回答了哈,還有什么疑問嗎?
剛拿到的進(jìn)項(xiàng)專票,我是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),還是先入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)計(jì)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師 采購(gòu)入庫取得專票做賬的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)科目是用應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)還是用應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
取得專票進(jìn)項(xiàng)稅科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎?還是用應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目下級(jí)嗎 還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師您好,我想問一下,合作社也需要交企業(yè)所得稅嗎
在表中有n個(gè)品名,如何將相同品名下的數(shù)量、金額進(jìn)行快速匯總
在讀博士生在企業(yè)發(fā)放工資 ,企業(yè)申報(bào)個(gè)稅時(shí)按工資 薪金所得還是勞務(wù)所得
老師,請(qǐng)問一下自產(chǎn)自銷,購(gòu)進(jìn)蝦苗免稅,我們把蝦養(yǎng)大了,直接賣原蝦 也是可以開免稅的吧?不是我們要自己培育蝦養(yǎng)大才免稅吧。
老師,我們進(jìn)口貨物再出口可以辦理出口退稅嗎?生產(chǎn)型和一般貿(mào)易,這個(gè)出口退稅怎么計(jì)算
老師,建筑行業(yè)一般納稅人有一份勞務(wù)合同3%,這個(gè)合同又分包了1%稅率,請(qǐng)問勞務(wù)分包再分包合法嗎,外地預(yù)交時(shí)一般納稅人可以扣減分包款后再預(yù)交稅款嗎
老師,這個(gè)原廠房邊上擴(kuò)建也做固定資產(chǎn)?發(fā)票也有開勞務(wù)的,賬務(wù)如何處理?
轉(zhuǎn)給其他公司1元試試賬戶能不能用 ,不還過來了,怎么做賬
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會(huì)計(jì)分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡(jiǎn)單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
剛提問的
取得發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證是先入: 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額;? 后期認(rèn)證后轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額); 目前進(jìn)項(xiàng)專票,還需要認(rèn)證
那什么時(shí)候用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,
另外,現(xiàn)在電子發(fā)票不是說不用認(rèn)證,直接勾選抵扣了
那個(gè)科目已經(jīng)停止使用的了
取得進(jìn)項(xiàng)后,先入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 然后在月底抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 抵扣后,再轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 最后結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅, 是這個(gè)流程嗎?
待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
明白了,謝謝!剛才寫錯(cuò)了,待認(rèn)證是二級(jí)科目 不是三級(jí)的。特別感謝!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。