你好,這個(gè)沒有固定的。個(gè)體戶有一些是定期定額的,跟你實(shí)際有多少收入關(guān)系不大。有一些是核定的,就按稅率核定的比例,就是它的稅負(fù)率。
老師:個(gè)體戶餐飲服務(wù)稅率是多少呀
個(gè)體戶開餐飲發(fā)票,稅率選多少
個(gè)體工商戶開餐飲票稅率是多少?
個(gè)體戶餐飲各稅種適用稅率是多少
個(gè)體戶餐飲行業(yè)的稅負(fù)率是多少?
建筑業(yè),獨(dú)立核算的分公司,能開應(yīng)稅發(fā)票嗎?,還是必須總公司開,總公司不參與項(xiàng)目
老師好:想咨詢下,針對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實(shí)際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會(huì)計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請(qǐng)問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營(yíng)租賃中,承租人購(gòu)買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長(zhǎng)期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
我們這邊的個(gè)體戶是查賬征收的,
按照經(jīng)營(yíng)所得 季度申報(bào)個(gè)稅吧?
你好,查賬征收的話一般建議千分之五就差不多了。
現(xiàn)在個(gè)體戶有個(gè)稅有什么稅收優(yōu)惠政策呢?
你好,現(xiàn)在是有一個(gè)200萬應(yīng)納稅所得額以內(nèi)可以減半征收。
也就是說 如果本季度經(jīng)營(yíng)所得 應(yīng)納稅所得額 10000,稅率5%,那么個(gè)稅 :10000/2*5%=250 元 可以這么理解嗎?
你好,是的,可以這樣理解。
200萬的應(yīng)納稅所得額是季度還是年度?
你好,這個(gè)是年度的。
好的 謝謝
你好,不用客氣的了。