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老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有一家公司,他要開展會(huì)費(fèi)的發(fā)票出去,合同簽的是99,500元,但是呢他要?jiǎng)e人承擔(dān)稅費(fèi),是不是加收11.36%的稅點(diǎn)?(6%的增值稅及附加稅0.36%,還有5%的小微企業(yè)所得稅,合計(jì)11.36%?99500*11.36%=11303.2元,那公賬收款是99500+11303.2=110803.2元,那收的這個(gè)點(diǎn)數(shù)是怎么開票呀?

2024-09-25 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-25 12:49

您好,6%的增值稅,附加稅是對(duì)的,然后5%的所得稅,最后收款的話,你要全額開票,開收入的發(fā)票,這個(gè)包括稅款

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快賬用戶9701 追問(wèn) 2024-09-25 12:55

就是含稅開110803.2元這樣嗎?那票面上顯示的金額是104531.32稅額是6271.88元是這樣開嗎?他現(xiàn)在沒(méi)有開票額度,還得提交合同流水去申請(qǐng)發(fā)票額度,那他這個(gè)合同簽的是99500那收款收的110803.2,那好像對(duì)應(yīng)不上啊怎么辦呀?

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齊紅老師 解答 2024-09-25 12:56

嗯對(duì),是這票面上顯示的金額是104531.32稅額是6271.88元是這樣開,然后的話,你們可以約定合同簽訂是99500再加上這個(gè)稅款的

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快賬用戶9701 追問(wèn) 2024-09-25 12:59

那是要改合同?或者做個(gè)補(bǔ)充合同嗎?就是合同上面注明會(huì)展收入是99500然后對(duì)方負(fù)責(zé)的稅款是11303.2,合計(jì)110803.2這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-25 12:59

對(duì),如果對(duì)方不修改合同的話,可以做個(gè)補(bǔ)充合同這個(gè)

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快賬用戶9701 追問(wèn) 2024-09-25 13:44

老師,那在這個(gè)合同上面體現(xiàn)對(duì)方需要負(fù)責(zé)稅款11303.2元,這樣子會(huì)不會(huì)不好呀稅局看到的話,因?yàn)樗堰@個(gè)合同提交去申請(qǐng)發(fā)要額度的

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齊紅老師 解答 2024-09-25 14:01

這個(gè)是不會(huì)的,因?yàn)槎悇?wù)沒(méi)有少收稅款,所以不會(huì)

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快賬用戶9701 追問(wèn) 2024-09-25 14:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-09-25 14:19

不客氣的,祝您開心

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您好,6%的增值稅,附加稅是對(duì)的,然后5%的所得稅,最后收款的話,你要全額開票,開收入的發(fā)票,這個(gè)包括稅款
2024-09-25
?你好; 沒(méi)有發(fā)票的 是稅額部分。 你計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 ;到時(shí)匯算調(diào)整? ?
2022-03-31
以收到貨款2000元為例,您可以按照以下步驟進(jìn)行計(jì)算: 1.計(jì)算您公司應(yīng)繳納的稅款:2000元 * 6% = 120元(稅款)附加稅根據(jù)稅款計(jì)算,假設(shè)附加稅率為12%(具體稅率可能因地區(qū)和政策而異),則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.計(jì)算合作公司應(yīng)開具的發(fā)票金額:假設(shè)合作公司按照1%的稅率開票,那么他們可以開具的最大發(fā)票金額為(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因?yàn)樾枰獜目偨痤~中扣除您公司已經(jīng)承擔(dān)的稅款和附加稅)。 3.計(jì)算您應(yīng)轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng):您應(yīng)該轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng)為合作公司的發(fā)票金額加上他們應(yīng)繳納的稅款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤(rùn) 印花稅109乘以萬(wàn)分之三。 企業(yè)所得稅,你不是有普通發(fā)票,試一下收入減去成本多少,利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%。
2022-02-21
同學(xué)你好 稅金還可以收回來(lái)嗎
2020-12-25
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