您好,可以的, ?旅**業(yè)外購食品給客戶食用是否可以抵扣進(jìn)項稅取決于該活動是否與銷售行為直接相關(guān)。? 如果外購食品用于客戶食用是發(fā)生在銷售過程中,且與銷售行為直接相關(guān),那么可以視為一種促銷活動。在這種情況下,進(jìn)項稅額是可以抵扣的,因為這類活動實質(zhì)上是為了促進(jìn)銷售,屬于企業(yè)正常的經(jīng)營活動范疇。然而,如果外購食品用于客戶食用并非直接與銷售行為相關(guān),比如單純的公益活動或品牌形象宣傳等,那么可能就不能抵扣進(jìn)項稅額。

老師,外購食品用于給員工發(fā)放福利,其進(jìn)項稅額為啥不能抵扣呢?
老師,單位購買冰箱,用于集體福利個人消費,進(jìn)項稅能不能抵扣
業(yè)務(wù)招待費的進(jìn)項稅額能抵扣嗎?不能抵扣的原因是因為屬于個人消費嗎?
老師,外購貨物用于職工福利和個人消費進(jìn)項不能抵扣,這里的個人消費具體是指什么呀?
旅游行業(yè)外購食品用于個客人消費能不能抵扣進(jìn)項?
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產(chǎn)-總負(fù)債,也就是所有者權(quán)益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔(dān),這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進(jìn)項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進(jìn)項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調(diào)整,是什么意思?這個是稅務(wù)聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調(diào)整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當(dāng)時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理